目 錄
第一部分 中共臺(tái)安縣委宣傳部概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共臺(tái)安縣委宣傳部2020年度部門決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 中共臺(tái)安縣委宣傳部2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共臺(tái)安縣委宣傳部概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署,制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、部署全縣宣傳思想文化工作,組織、指導(dǎo)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳工作,負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨委、黨組中心組理論學(xué)習(xí)的部署、檢查、指導(dǎo);負(fù)責(zé)重要典型的總結(jié)、宣傳和推廣;配合縣委組織部做好黨員教育工作。
3、緊密聯(lián)系全縣干部群眾的思想工作實(shí)際,堅(jiān)持不懈地抓好公民思想道德教育,改進(jìn)和加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣新聞?shì)浾摴ぷ鞯暮暧^管理,承擔(dān)重大宣傳活動(dòng)、突發(fā)事件的組織、協(xié)調(diào)工作。
5、貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委對(duì)外宣傳工作的方針、政策和指示,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣的對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織對(duì)外新聞發(fā)布;歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。
6、貫徹縣委、縣政府和上級(jí)部門關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策,規(guī)劃、部署、指導(dǎo)、檢查全縣群眾性精神文明建設(shè)工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和群眾文化活動(dòng)。
8、負(fù)責(zé)加強(qiáng)宣傳思想工作隊(duì)伍建設(shè)。
9、協(xié)助縣委和組織部門對(duì)宣教系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、調(diào)整、交流進(jìn)行考核(宣教系統(tǒng)包括:教育局、衛(wèi)計(jì)局、食品藥品監(jiān)督管理局、文體局、廣播電視局、臺(tái)安高中、職教中心、文聯(lián))。
10、完成縣委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共臺(tái)安縣委宣傳部2020年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1. 中共臺(tái)安縣委宣傳部(本級(jí))
2. 臺(tái)安縣融媒體中心
第二部分 中共臺(tái)安縣委宣傳部2020年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 中共臺(tái)安縣委宣傳部2020年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)1702.03萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1589.56萬元,占收入總計(jì)的93.39%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1581.28萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.28萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.47萬元,占收入總計(jì)的 6.61 %,主要是部分經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付等。
與上年相比,本年收入減少436.96萬元,降低21.56 %。主要原因:奧體和游泳館調(diào)出其中行政運(yùn)行、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少等原因。
(二)支出總計(jì)1674.29萬元,包括:
1.基本支出1503.44萬元,占支出總計(jì)的90%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出1100.66萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.32萬元,商品和服務(wù)支出299.13萬元資本性支出42.32萬元。
2.項(xiàng)目支出170.85萬元,占支出總計(jì)的10%,主要包括一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出和抗疫特別國(guó)債等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,本年支出減少398.35萬元,降低19 %。主要原因:因機(jī)構(gòu)改革奧體和游泳館從融媒體中心調(diào)出,因此支出減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.74萬元
主要是年末撥款晚、相關(guān)費(fèi)用未支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少87.82萬元,降低76 %。主要原因:今年及時(shí)支付了相關(guān)費(fèi)用。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1674.29萬元,其中:基本支出1503.44萬元,項(xiàng)目支出170.85萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少398.35萬元,降低19%。與年初預(yù)算相比,2020年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的115.01%。
(二)具體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1666.01萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出280.06萬元,占16.82%;文化旅游體育與傳媒支出1074.71萬元,占64.50%;社會(huì)保障和就業(yè)支出173.65萬元,占10.42%;衛(wèi)生健康支出52萬元,占3.12%;住房保障支出85.59萬元,占5.14%。
1. 一般公共服務(wù)支出280.06萬元,包括:
(1)行政運(yùn)行135.95萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)112.11萬元,主要是在職人員工資福利及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
(3)其他宣傳事務(wù)支出32萬元,主要是項(xiàng)目等支出。
2. 文化旅游體育與傳媒支出1074.71萬元,包括:
(1)機(jī)關(guān)服務(wù)1022.73萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用等支出。
(2)文化和旅游管理事務(wù)1.05萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出。
(3)博物館0.44萬元,主要是文物保護(hù)單位保護(hù)費(fèi)等支出。
(4)體育場(chǎng)館7.07萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用等支出。
(5)群眾體育1.2萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用等支出。
(6)行政運(yùn)行0.92萬元,主要是日常公用等支出。
(7)其他新聞出版電影支出6.03萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用等支出。
(8)電視0.02萬元,主要是日常公用等支出。
(9)其他廣播電視支出16.80萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用等支出。
(10)其他文化旅游體育與傳媒支出18.45萬元,主要是電費(fèi)等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出173.65萬元,包括:
(1)行政單位離退休支出1.35萬元,主要是單位離退休人員的取暖補(bǔ)貼等支出。
(2)事業(yè)單位離退休支出58.18萬元,主要是離退休人員的取暖補(bǔ)貼等支出。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.12萬元,主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等支出。
4.衛(wèi)生健康支出52萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療4.87萬元,主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療47.13萬元,主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
5. 住房保障支出85.59萬元,包括:
住房公積金85.59萬元,主要是單位為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2020年度政府性基金財(cái)政撥款支出8.28萬元。按支出功能科目分,包括:
1. 抗疫特別國(guó)債安排的支出8.28萬元。
(1)其他抗疫相關(guān)支出8.28萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.43萬元,完成年初預(yù)算的217 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年增加2.62萬元,增長(zhǎng)33.5%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等原因。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元, 2020年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元, 2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元,與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.43萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,比上年增加2.62萬元,增長(zhǎng)33.5%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬元,主要用于車輛的維修費(fèi)及燃油費(fèi)等支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1503.44萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1161.99萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)341.45萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出341.45萬元,比2019年增加27.79萬元,增長(zhǎng)8.80%,主要原因是購(gòu)置更新信息網(wǎng)絡(luò)及軟件。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額78.90萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出78.90萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.90萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.90萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車2輛;單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效工作開展情況
按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)積極開展工作,嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,確保按階段完成各項(xiàng)工作。年末通過單位內(nèi)部開展該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。