中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部2021年度決算-黨委部門-臺(tái)安縣人民政府

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    中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部2021年度決算
    時(shí)間:2022-09-16 16:12來源:臺(tái)安縣財(cái)政局作者:點(diǎn)擊:


    中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部2021年度決算

     

    目    錄

     

    第一部分    中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 決算單位構(gòu)成

    第二部分    中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部2021年度決算報(bào)表

    一、2021年度收入支出決算總表

    二、2021年度收入決算表

    三、2021年度支出決算表

    四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

    第三部分    中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部2021年度決算情況說明

     

    第四部分    名詞解釋

     

    第一部分 中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部概況

     

    一、主要職責(zé)

    1.貫徹執(zhí)行黨的基層組織建設(shè)路線、方針和政策,對(duì)全縣各級(jí)黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見、建議;研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施,并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查;負(fù)責(zé)全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作;負(fù)責(zé)組織員隊(duì)伍建設(shè)。

    2.負(fù)責(zé)縣委管理的干部職務(wù)任免及其它需經(jīng)縣委組織部同意的科級(jí)干部的交流調(diào)整配備,并對(duì)人選進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)監(jiān)督各級(jí)組織在干部選拔任用上是否嚴(yán)格執(zhí)行中央《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《公務(wù)員法》和市、縣委的有關(guān)規(guī)定;監(jiān)督現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)干部在思想、工作、作風(fēng)及廉潔自律等方面的表現(xiàn),并就反應(yīng)有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí);負(fù)責(zé)全縣副科級(jí)以上干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)工作以及縣委年度干部選拔任用“一報(bào)告三評(píng)議”工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作,負(fù)責(zé)科級(jí)單位中層干部競(jìng)聘上崗檢查指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)縣管后備干部隊(duì)伍的考察、選拔、管理和培養(yǎng),建立后備干部信息庫,提出后備干部的任用建議;辦理縣管干部工資評(píng)定審批手續(xù)和出國出境手續(xù)。

    3.負(fù)責(zé)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革的宏觀指導(dǎo),制定全縣組織、干部、人事工作的重要制度和政策。

    4.負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作,落實(shí)黨的干部教育工作方針、政策,制定全縣干部教育規(guī)劃;代縣委管理干部和后備干部培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)場(chǎng)區(qū)和縣直部委辦局的干部教育工作。

    5.掌握全縣人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的情況,圍繞人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略,提出人才工作的政策性建議;研究提出全縣各類人才培養(yǎng)教育的規(guī)劃與政策措施;協(xié)調(diào)、指導(dǎo)人才培養(yǎng)、人才吸引、人才流動(dòng)、人才鼓勵(lì)的相關(guān)管理工作;研究制定短期和中長期人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并負(fù)責(zé)規(guī)劃的協(xié)調(diào)與實(shí)施。

    6.負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣委管理的干部的檔案管理,并指導(dǎo)全縣干部檔案管理工作;負(fù)責(zé)全縣組織史資料的收集、編寫和出版工作。

    7.負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。

    8.完成縣委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

    二、決算單位構(gòu)成

    納入中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部本級(jí)

     

    第二部分 中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部2021年度決算公開報(bào)表

    中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部決算公開表格(點(diǎn)擊超鏈接)

    第三部分 中國共產(chǎn)黨遼寧省鞍山市臺(tái)安縣委組織部2021年度決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)535.28萬元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入493.25萬元,占收入總計(jì)的92%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入493.25萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.03萬元,占收入總計(jì)的8%,主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

    與上年相比,本年收入增加75.37萬元,增長16 %。主要原因:由于機(jī)構(gòu)改革等原因,將原老干部局和機(jī)關(guān)工委兩家單位收入并入組織部機(jī)關(guān)。

    (二)支出總計(jì)535.28萬元,包括:

    1.基本支出447.58萬元,占支出總計(jì)的84%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出221.60萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.41萬元,商品和服務(wù)支出187.13萬元,資本性支出7.44萬元。

    2. 項(xiàng)目支出87.70萬元,占支出總計(jì)的16%,主要包括機(jī)關(guān)組織工作運(yùn)行等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出增加98.91萬元,增長23%。主要原因:由于機(jī)構(gòu)改革,原老干部局和機(jī)關(guān)工委兩家單位收入并入組織部機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)支出增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.03萬元。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加18.49萬元,增長78%。主要原因:主要是項(xiàng)目支出尚未完成支付形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出535.28萬元,其中:基本支出447.58萬元,項(xiàng)目支出87.70萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加98.91萬元,增長23%。與年初預(yù)算相比,2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的127.93%。

    (二)具體情況

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出535.28萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出468.46萬元,占88%;社會(huì)保障和就業(yè)支出46.84萬元,占9%;衛(wèi)生健康支出8.11萬元,占1%;住房保障支出11.87萬元,占2%。

    1. 一般公共服務(wù)支出468.46萬元,包括:

    (1)行政運(yùn)行380.76萬元,主要是部內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出。

    (2)一般行政管理事務(wù)39.80萬元,主要是部內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)等支出。

    (3)其他財(cái)政事務(wù)支出47.90萬元,主要是部內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)等支出。

    2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出46.84萬元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休5.48萬元,主要是單位離退休人員等支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.54元,主要是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.02元,主要是單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

    3.健康衛(wèi)生支出8.11萬元,包括:

    行政單位醫(yī)療8.11萬元,主要是單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    4. 住房保障支出11.87萬元,包括:

    住房公積金11.87萬元,主要是單位職工住房公積金的支出。

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出30.66萬元,完成年初預(yù)算的538.75 %。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.66萬元。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2020年增加19.42萬元,增長172%,主要是原有公務(wù)車?yán)匣?021年又進(jìn)行新車購置,導(dǎo)致本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅增加。

    1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。上年相比無變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元, 2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30.66萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,比上年增加19.42萬元,增長172%,主要是購置新的公務(wù)車。

    公務(wù)用車購置費(fèi)19.50萬元,主要用于單位應(yīng)急用車,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.17萬元,主要用于車輛燃油費(fèi)和公務(wù)車維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出447.59萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)253.02萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)194.57萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.57萬元,比2020年增加58.32萬元,增長42%,主要原因是換屆、人才補(bǔ)貼等費(fèi)用增加。

    (二)政府采購支出情況

    2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2021年12月31日,共有車輛2輛,其中:應(yīng)急保障用車2輛;單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    (1)績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè),涉及資金311.67萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))90分。

    (2)部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“人才專項(xiàng)發(fā)展工作”、“離退休老干部工作”、“其他黨員工委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)工作”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金311.67萬元。通過部門績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:按規(guī)定調(diào)整下一年度經(jīng)費(fèi)數(shù)額。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):建議繼續(xù)安排,按照業(yè)務(wù)量適當(dāng)調(diào)整或增加下一年度經(jīng)費(fèi)數(shù)額。

     

    第四部分 名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

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