目 錄
第一部分 中共臺(tái)安縣委辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 中共臺(tái)安縣委辦公室2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 中共臺(tái)安縣委辦公室2021年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共臺(tái)安縣委辦公室概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)縣委重要工作部署,組織協(xié)調(diào)全縣重大活動(dòng),協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理縣委的日常工作。
2、負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室文件的起草、審核等工作。
3、負(fù)責(zé)起草縣委領(lǐng)導(dǎo)的講話、報(bào)告等文字綜合工作。
4、負(fù)責(zé)收集、編發(fā)和向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)送全縣工作信息、黨務(wù)信息。
5、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,為縣委決策提供依據(jù)。
6、負(fù)責(zé)督查基層黨組織對(duì)縣委重大決策和工作部署的執(zhí)行情況及領(lǐng)導(dǎo)批辦、交辦事項(xiàng)的辦理情況。
7、負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議事務(wù)的籌備組織和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排。
8、負(fù)責(zé)縣委對(duì)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。
9、負(fù)責(zé)接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其他重要來(lái)賓。
10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查和協(xié)調(diào)全縣的保密工作。
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)要工作,指導(dǎo)全縣黨委辦公室系統(tǒng)的機(jī)要傳真、辦公自動(dòng)化和網(wǎng)絡(luò)信息管理等工作。
12、負(fù)責(zé)縣委、縣委辦印信保管工作。
13、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣人大常委會(huì)、縣政府、縣政協(xié)及各部門之間的工作關(guān)系,指導(dǎo)各基層黨委系統(tǒng)辦公室工作。
14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)的辦公秩序、安全保衛(wèi)等工作。
15、負(fù)責(zé)縣委重大活動(dòng)的后勤保障工作。
16、負(fù)責(zé)承辦縣委及縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共臺(tái)安縣委辦公室2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
中共臺(tái)安縣委辦公室本級(jí)
臺(tái)安縣信息中心(縣檔案館)
臺(tái)安縣黨群服務(wù)中心
第二部分 中共臺(tái)安縣委辦公室2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
中共臺(tái)安縣委辦公室2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表(點(diǎn)擊超鏈接)
第三部分 中共臺(tái)安縣委辦公室2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)1140.05萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1073.13萬(wàn)元,占收入總計(jì)的 94%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1073.13萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.92萬(wàn)元,占收入總計(jì)的6%,主要是主要是有部分相關(guān)費(fèi)用未支出所形成的結(jié)余。
與上年相比,本年收入增加392.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)53%。主要原因:退休和在職人員及日常辦公費(fèi)用增加等原因。
(二)支出總計(jì)1140.05萬(wàn)元,包括:
1.基本支出934.40萬(wàn)元,占支出總計(jì)的82%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出782.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出90.40萬(wàn)元,資本性支出17.13萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出205.65萬(wàn)元,占支出總計(jì)的18%主要包括印刷費(fèi)、維修維(護(hù))其他工資福利支出等日常業(yè)務(wù)費(fèi)用。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,本年支出增加458.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)67%。主要原因:退休和在職人員及日常辦公費(fèi)用增加等原因。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少66.92萬(wàn)元,降低100%。主要原因:本年度實(shí)行預(yù)算管理一體化,年末結(jié)余資金由財(cái)政收回。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1140.05萬(wàn)元,其中:基本支出934.40萬(wàn)元,項(xiàng)目支出205.65萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加458.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)67%。與年初預(yù)算相比,2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的134%。
(二)具體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1140.05萬(wàn)元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出888.60萬(wàn)元,占78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出163.88萬(wàn)元,占14%;衛(wèi)生健康支出33.26萬(wàn)元,占3%;住房保障支出54.31萬(wàn)元,占5%。
1. 一般公共服務(wù)支出888.60萬(wàn)元,包括:
(1)機(jī)關(guān)服務(wù)13.65萬(wàn)元,日常經(jīng)費(fèi)。
(2)檔案館216.95萬(wàn)元,在職人員工資及日常經(jīng)費(fèi)
(3)其他檔案事務(wù)支出2萬(wàn)元,日常費(fèi)用。
(4)行政運(yùn)行206.36萬(wàn)元,主要是在職人員工資福利及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
(5)專項(xiàng)業(yè)務(wù)140.87萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)等支出。
(6)事業(yè)運(yùn)行244.00萬(wàn)元,日常經(jīng)費(fèi)。
(7) 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出64.77萬(wàn)元,購(gòu)置兩臺(tái)公務(wù)用車。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出163.88萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位離退休41.16萬(wàn)元,主要是退休、遺屬人員工資及撫恤金等支出。
(2)事業(yè)單位離退休2.49萬(wàn)元,主要是事業(yè)退休人員工資。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72.72萬(wàn)元,主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(4) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出47.51萬(wàn)元,主要是調(diào)出人員補(bǔ)繳單位部分職業(yè)年金支出。
3.衛(wèi)生健康支出33.26萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療8.13萬(wàn)元,主要是行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療25.13萬(wàn)元,主要是事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
4. 住房保障支出54.31萬(wàn)元,包括:
住房公積金54.31萬(wàn)元,主要是單位為在職人員繳納的住房公積金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出70.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的487%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.09萬(wàn)元。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2020年增加52.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)300%,主要今年購(gòu)置兩臺(tái)公務(wù)用車。
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,與上年相比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)70.09萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,比上年增加52.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)300%,主要今年購(gòu)置兩臺(tái)公務(wù)用車。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)50.16萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.93萬(wàn)元,主要用于車輛使用的汽油和修理費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出934.41萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)826.88萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)107.53萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.53萬(wàn)元,比2020年增加24.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%,主要原因是今年安裝可替代工程所需的辦公設(shè)備。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,共有車輛6輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急公務(wù)用車4輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、績(jī)效自評(píng)情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè),涉及資金110萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分100分。
2、部門評(píng)價(jià)情況。
我單位組織對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)等兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及資金110萬(wàn)元。通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后的問(wèn)題。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善,隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn),按照財(cái)務(wù)管理制度加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。