臺(tái)安縣人大2022年度決算-人大政協(xié)-臺(tái)安縣人民政府

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    臺(tái)安縣人大2022年度決算
    時(shí)間:2023-09-27 11:02來源:作者:點(diǎn)擊:

    目    錄

     

    第一部分    臺(tái)安縣人大概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分    臺(tái)安縣人大2022年度決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

    第三部分    臺(tái)安縣人大2022年度決算情況說明

    第四部分    附件

    第五部分    名詞解釋

     

    第一部分 臺(tái)安縣人大概況

     

    一、主要職責(zé)

    (一)憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議決定的遵守和執(zhí)行。

    (二)領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。

    (三)召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。

    (四)討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。

    (五)根據(jù)本級(jí)人民政府的建議,決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。

    (六)監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見。

    (七)撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議。

    (八)撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

    (九)在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免;在縣人民政府縣長(zhǎng)、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候,從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;決定代理檢察長(zhǎng),須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。

    (十)根據(jù)主任會(huì)議的提請(qǐng),任免縣人大常委會(huì)辦公室和各工作委員會(huì)主任、副主任;根據(jù)縣人民政府縣長(zhǎng)的提名,決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長(zhǎng)的任免。

    (十一)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

    (十二)在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,決定是否接受縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)組成人員和縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)人員、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)提出的辭職,常務(wù)委員會(huì)決定接受辭職后,報(bào)縣人民代表大會(huì)備案,其中接受縣人民檢察院檢察長(zhǎng)辭職,應(yīng)報(bào)上一級(jí)人民檢察院檢察長(zhǎng)提請(qǐng)?jiān)摷?jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)。

    (十三)在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。

    (十四)決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

    三、決算單位構(gòu)成

    納入臺(tái)安縣人大2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括: 

    臺(tái)安縣人大機(jī)關(guān)

     

    第二部分 臺(tái)安縣人大2022年度決算公開報(bào)表

    臺(tái)安縣人大-決算公開表格(超鏈接)

     

    第三部分 臺(tái)安縣人大2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)648.64萬元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入648.64萬元,占收入總計(jì)的100 %,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入648.64萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    與上年相比,本年收入減少66.25萬元,降低9.27%。主要原因:2021年有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.16萬元2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0。

    (二)支出總計(jì)648.64萬元,包括:

    1.基本支出619.06萬元,占支出總計(jì)的95.44%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出460.11萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.15萬元,商品和服務(wù)支出87.20萬元,資本性支出29.60萬元。

    2.項(xiàng)目支出29.58萬元,占支出總計(jì)的4.56%。主要包括人大會(huì)議支出19.45萬元,代表工作支出10.13萬元。

    3.上繳上級(jí)支出0萬元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

    與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少67.16萬元,降低100 %。主要原因:2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.16萬元,2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出648.64萬元,其中:基本支出619.06萬元,項(xiàng)目支出29.58萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少66.25萬元,降低9.27%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的159.24%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的170.85%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的65.73%。

    二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出648.64萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出495.65萬元,占76.41%;社會(huì)保障和就業(yè)支出102.43萬元,占15.79%;衛(wèi)生健康支出17.29萬元,占2.67%;住房保障支出33.27萬元,占5.13%。

    1. 一般公共服務(wù)支出495.65萬元,包括:

    (1)行政運(yùn)行466.07萬元,主要是機(jī)關(guān)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

    (2)人大會(huì)議19.45元,主要是人代會(huì)期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

    (3)代表工作10.13萬元,主要是開展代表“三察”活動(dòng)及代表培訓(xùn)等相關(guān)費(fèi)用支出。

    2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出102.43萬元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休37.90萬元,主要是單位離退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼等支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.45萬元,主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

    (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.08萬元。主要是單位為職工繳納的職業(yè)年金支出。

    3.健康衛(wèi)生支出17.29萬元,包括:

    (1)行政單位醫(yī)療17.29萬元,主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    4. 住房保障支出33.26萬元,包括:

    住房公積金33.26萬元,主要是單位為職業(yè)繳納的住房公積金支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金。

     

    (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金。

     

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.68萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.68萬元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少42.52萬元,下降81.46%,主要是2021年度購置公務(wù)用車兩輛等原因。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年相比無變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.68萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成年初預(yù)算數(shù)的100 %,比上年減少42.52萬元,下降81.46%,主要是2021年度購置公務(wù)用車兩輛等原因。

    公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.68萬元,主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)、加油、維修、年檢及高速通行費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出619.06萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)502.26萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)116.80萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.80萬元,比2021年增加16.25萬元,增長(zhǎng)16.16%,主要原因:一是增加7名勞務(wù)派遣人員的委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出;二是購置辦公設(shè)備支出。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效工作開展情況

    1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

    組織對(duì)本單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金407.34萬元,自評(píng)平均分86.56分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

    2. 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

    3. 部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

     

    第四部分      附    件

    部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱001001臺(tái)安縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬元)407.34
    部門年初預(yù)算支出金額(萬元)407.34
    年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目下達(dá)金額(萬元)項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬元)項(xiàng)目執(zhí)行率分值得分
    人大專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25.009.9539.81%103.98
    大型會(huì)議費(fèi)20.009.6748.38%104.83
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)545.72544.999.85%109.98
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)21.3216.5777.72%107.77
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    監(jiān)督本級(jí)人民政府,人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申述和意見.目標(biāo)任務(wù)已完成。通過開展“三察”工作,認(rèn)真完成本年度對(duì)“一府一委兩院”的工作監(jiān)督,組織開展代表聯(lián)系群眾活動(dòng),認(rèn)真聽取民聲民意,及時(shí)向縣委縣政府提出意見和建議,并認(rèn)真跟蹤督辦落實(shí)。
    績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)  指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費(fèi)保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時(shí)率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%10013.33.3





    基礎(chǔ)管理依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.70.7





    業(yè)務(wù)管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.80.8





    運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會(huì)效應(yīng)社會(huì)公眾滿意度人民群眾出行總體滿意度>=90%9011010





    主管部門滿意度上級(jí)主管部門滿意度>=90%9011010





    可持續(xù)性體制機(jī)制改革創(chuàng)新監(jiān)督一府一委兩院模式
    合格規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)155





    總評(píng)價(jià)得分86.56

     

    第五部分    名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

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