臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)2022年度決算-政府部門-臺安縣人民政府

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    臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)2022年度決算
    時間:2023-10-14 14:46來源:作者:點擊:

    目錄


    第一部分 臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)概況

    一、主要職責

    二、決算單位構成

    第二部分 臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)2022年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分 臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)2022年度決算情況說明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分 臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)概況


    一、主要職責

    (一)組織貫徹國家新型工業(yè)化和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化和信息化進程中的有關問題,擬訂工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進工業(yè)供給側結構性改革,推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合。

    (二)制定并組織實施工業(yè)領域的行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策,提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議,起草相關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案,負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作,擬訂并組織實施工業(yè)八大產業(yè)發(fā)展政策措施,指導工業(yè)行業(yè)質量管理工作。

    (三)分析工業(yè)經濟發(fā)展趨勢,提出調控目標和調節(jié)政策建議,負責日常工業(yè)經濟的調控,監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢,發(fā)布相關信息,進行預測預警和信息引導,對工業(yè)運行發(fā)展中的有關問題提出政策建議并協(xié)調解決;負責工業(yè)領域應急管理、產業(yè)安全;參與國防動員有關工作。

    (四)制訂全縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展布局和規(guī)劃;協(xié)調解決工業(yè)產業(yè)園區(qū)建設和發(fā)展過程中的有關問題;培養(yǎng)壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。

    (五)負責提出工業(yè)和信息化固定資產投資指導性意見、規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、縣級財政性建設資金安排的意見,按規(guī)定權限,管理縣規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

    (六)擬訂高新技術產業(yè)規(guī)劃、政策,并組織實施,指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,組織實施科技重大項目,推進相關科研成果產業(yè)化,推進信息技術應用,推動軟件業(yè)、電子產品制造業(yè)、信息服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展。

    (七)負責落實《〈中國制造2025〉遼寧行動綱要》的組織實施與統(tǒng)籌協(xié)調工作,提出推進制造強縣的工作措施和政策建議。

    (八)承擔振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調的責任,組織擬訂先進裝備、重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新的規(guī)劃、政策,依托重點工程建設協(xié)調有關重大專項的實施,推進先進裝備、重大技術裝備國產化,指導引進先進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。

    (九)擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃,協(xié)調推進相關重大示范工程;負責全縣礦產品和建材行業(yè)管理工作。 

    (十)依法行使全縣電力管理職責,協(xié)調電力運營中的有關問題,培育電力市場。

    (十一)統(tǒng)籌推進全縣工業(yè)和信息化融合發(fā)展,推進工業(yè)領域信息安全保障,指導協(xié)調通信運營業(yè)的發(fā)展,促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。

    (十二)負責大數據產業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃和實施方案,制定大數據產業(yè)發(fā)展的標準體系、考核體系和相關政策標準。協(xié)調大數據產業(yè)發(fā)展環(huán)境建設,推動大數據資源創(chuàng)新應用;促進大數據產業(yè)研究、開發(fā)、應用和交流。

    (十三)統(tǒng)一管理無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站),協(xié)調處理軍地間無線電管理相關事宜,協(xié)調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。

    (十四)負責全縣化工和醫(yī)藥行業(yè)管理工作,擬定行業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃,引導行業(yè)合理布局和產業(yè)結構調整。

    (十五)負責全縣輕工、紡織服裝、食品行業(yè)管理工作,組織實施國家、省、市行業(yè)規(guī)范和各項規(guī)章制度;貫徹落實國家、省、市行業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃,引導行業(yè)合理布局和產品結構調整;負責推進農副產品深加工等產業(yè)集群建設。

    (十六)負責國防科技工業(yè)工作,擬訂發(fā)展國防科技工業(yè)規(guī)劃和政策,推進產業(yè)布局調整和重組,負責推動軍工核心能力建設和計量、質量等工作,按分工負責國防科技成果的保護和推廣工作,負責軍工電子行業(yè)管理,負責軍隊與地方武器裝備科研生產重大項目的組織協(xié)調和軍工單位與地方之間的服務協(xié)調工作,推動軍民融合產業(yè)發(fā)展,推進軍轉民、民參軍有關協(xié)調工作,負責民爆器材行業(yè)管理工作。

    (十七)指導工業(yè)企業(yè)加強安全生產工作,負責民用爆破器材生產和流通企業(yè)的安全生產監(jiān)督管理工作。

    (十八)貫徹落實中央軍民融合發(fā)展和改革方針、政策、規(guī)定,協(xié)調推動軍民融合發(fā)展地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章、政策制度及標準規(guī)范等建設。負責處理委員會日常事務工作,綜合協(xié)調軍民融合發(fā)展工作。擬訂委員會年度工作計劃,對委員會議定事項進行督導落實。

    (十九)匯總全縣軍民融合發(fā)展總體需求,組織研究軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和重大政策,研究擬訂軍民融合發(fā)展相關體制改革方案。

    (二十)協(xié)調推進軍民融合發(fā)展重大項目(專項工程)和重要事項,促進相關規(guī)劃、計劃有機銜接,研究提出軍民融合發(fā)展各領域相關重大問題的處理意見。

    (二十一)負責地方與鞍鋼及駐鞍中省直企業(yè)合作的日常聯(lián)絡工作,為縣委、縣政府支持推進鞍鋼及駐鞍中省直企業(yè)發(fā)展提供可行性意見和決策依據;負責制定地方和中省直企業(yè)戰(zhàn)略合作規(guī)劃、推進地方與中省直企業(yè)產業(yè)、產品合作;負責地方與中省直有關企業(yè)資源開發(fā)合作;負責城市建設涉及中省直企業(yè)工程建設涉及地方的事項;協(xié)調做好安全生產工作;負責聯(lián)絡、協(xié)調駐鞍中省直企業(yè)工作。

    (二十二)推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質和核心競爭力和核心競爭力;宏觀指導企業(yè)改革,提出非國有企業(yè)股份制改造的意見;研究發(fā)展以非國有資本為主的大型企業(yè)和企業(yè)集團的政策措施。

    (二十三)負責研究提出與工業(yè)領域相關的政策型金融等政策建議,改善企業(yè)投融資環(huán)境,幫助企業(yè)解決融資難問題。負責中小微企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經濟、城鎮(zhèn)集體經濟發(fā)展的宏觀指導和綜合協(xié)調,擬訂并組織實施發(fā)展規(guī)劃和相關政策措施,擬定中小微企業(yè)發(fā)展專項資金預算及項目實施管理;監(jiān)測分析發(fā)展動態(tài),推動建立完善服務體系,指導全縣中小微企業(yè)改革和管理創(chuàng)新,協(xié)調解決有關重大問題。

    (二十四)負責貫徹落實國家、省、市關于民營經濟相關政策,制定促進全縣民營經濟發(fā)展的政策、規(guī)劃,指導全縣民營經濟運行工作;加強對全縣民營企業(yè)宏觀指導和綜合協(xié)調。

    (二十五)配合有關部門做好工業(yè)招商引資工作,參與工業(yè)重大招商引資活動,協(xié)調工業(yè)招商引資項目的跟蹤落實和相關指導、協(xié)調、服務工作。

    (二十六)開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流,按分工承擔企業(yè)服務工作。

    (二十七)擬訂縣創(chuàng)新驅動發(fā)展、科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

    (二十八)統(tǒng)籌推進縣創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,培育壯大發(fā)展科技型企業(yè),承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進縣重大科技決策咨詢制度建設。

    (二十九)牽頭建立統(tǒng)一的縣科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設,協(xié)調管理縣財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督項目實施。

    (三十)擬定全縣基礎研究規(guī)劃、政策并組織實施,組織協(xié)調全縣重大應用基礎研究。擬訂支持科技創(chuàng)新基地建設政策并監(jiān)督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規(guī)劃和監(jiān)督實施,牽頭組織縣級各類科技創(chuàng)新平臺建設,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

    (三十一)編制縣重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌關鍵共性技術、前沿引領技術、環(huán)保工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

    (三十二)組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。

    (三十三)牽頭縣技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

    (三十四)統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。

    (三十五)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施縣創(chuàng)新調查和科技報告制度,指導全縣科技保密工作。

    (三十六)擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國際國內科技合作與科技人才交流。指導相關部門和鎮(zhèn)場、街道對外科技合作與科技人才交流工作。

    (三十七)負責引進國外智力工作。擬訂縣重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施,建立外國專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國(境)培訓總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。歸口管理全縣因公出國(境)培訓工作。

    (三十八)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

    (三十九)組織申報國家、省、市科學技術獎、友誼獎等評獎項目,負責縣科學技術獎評審組織工作。

    (四十)負責自然科學基金項目的申報推薦工作。

    (四十一)負責農業(yè)科技攻關、成果推廣、科學技術普及工作,推進實施科技培訓。

    (四十二)承擔縣科技創(chuàng)新工作領導小組日常工作。

    (四十三)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、決算單位構成

    納入臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)2022年決算編制范圍的二級預算單位包括:

    1.臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)


    第二部分 臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)2022年度決算公開報表

    臺安縣工業(yè)和信息化局

    第三部分 臺安縣工業(yè)和信息化局(本級)2022年度決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計536.79萬元,包括:

    1.財政撥款收入536.79萬元,占收入總計的100%,其中:一般公共預算財政撥款收入536.79萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結余0萬元。

    8.年初結轉和結余0萬元。

    與上年相比,本年收入增加55.79萬元,增長11.6%。主要原因是我局承擔工作任務增多,招商引資等專項增加。

    (二)支出總計536.79萬元,包括:

    1.基本支出293.1萬元,占支出總計的54.60%,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出180.97萬元,對個人和家庭的補助支出72.74萬元,商品和服務支出38.21萬元,資本性支出1.18萬元。

    2.項目支出243.69萬元,占支出總計的45.40%,主要包括商貿事務、招商引資、中小企業(yè)專項資金等。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出增加55.79萬元,增長11.60%。主要原因是支付中小企業(yè)獎勵資金、商務事務專項資金。

    (三)年末結轉和結余0萬元

    與上年相比,今年結轉結余減少0.32萬元,降低100%。主要原因是今年全部支付了。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財政撥款支出536.79萬元,其中:基本支出293.1萬元,項目支出243.69萬元。與上年相比,財政撥款支出增加55.79萬元,增長11.60%。與年初預算相比,2022年財政撥款支出完成年初預算的140.78%。其中基本支出完成年初預算的76.87%,項目支出完成年初預算的63.91%.

    (二)具體情況

    一般公共預算財政撥款支出情況

    2022年度一般公共預算財政撥款支出536.79萬元,按支出功能科目分:一般公共服務支出142.96萬元,占26.63%;社會保障和就業(yè)支出99.48萬元,占18.53%;衛(wèi)生健康支出7.32萬元,占1.36%;資源勘探工業(yè)信息等支出238.34萬元,占44.4%;商業(yè)服務業(yè)等支出35.14萬元,占6.55%;住房保障支出13.55萬元,占2.53%。

    1.一般公共服務支出142.96萬元,包括:

    (1)招商引資142.96萬元,主要是招商引資活動中所產生的差旅費等支出。

    2.社會保障和就業(yè)支出99.48萬元,包括:

    (1)行政單位離退休71.22萬元,主要是退休人員取暖費、撫恤金、生活補貼支出。

    (2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.75萬元,主要是單位在職職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    (3)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.21萬元,主要是退休人員單位部門職業(yè)年金補繳支出。

    (4)其他社會保障和就業(yè)支出0.3萬元,主要是個人生活補助支出。

    3.衛(wèi)生健康支出7.32萬元,包括:

    (1)行政單位醫(yī)療7.32萬元,主要是在職人員醫(yī)療保險費支出。

    4.資源勘探工業(yè)信息等支出238.34萬元,包括:

    (1)行政運行支出173.06萬元,主要是行政運行和工業(yè)企業(yè)獎勵等支出。

    (2)其他資源勘探工業(yè)信息等支出65.28萬元,主要是對2022年“小升規(guī)、規(guī)升巨”企業(yè)的補助資金支出。

    5.商業(yè)服務業(yè)等支出35.14萬元。包括:

    (1)其他涉外發(fā)展服務支出35.14萬元,主要是對外援助資金支出。

    6.住房保障支出13.55萬元,包括:

    (1)住房公積金13.55萬元,主要是在職人員繳納的住房公積金支出。

    政府性基金預算財政撥款支出情況

    無此項資金。

    國有資本經營預算財政撥款支出情況

    無此項資金。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.64萬元,完成全年預算的100%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費6.64萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年增加0.84萬元,增長14.48%,主要是運行維護費增加。

    1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。與上年相比無變化。

    2.公務接待費0萬元, 2022年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3.公務用車購置及運行費6.64萬元,占“三公”經費支出的100%,完成全年預算數的100%,比上年增加0.84萬元,增長14.8%,主要是運行維護費增加。

    公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

    公務用車運行維護費6.64萬元,主要用于公務車運行維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出293.1萬元,其中:人員經費253.72萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳納、職工基本醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費39.38萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出的支出。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2022年機關運行經費支出39.38萬元,比2021年減少4.29萬元,降低9.82%,主要原因是2022年辦公支出減少等原因。

    (二)政府采購支出情況

    2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效工作開展情況

    1、績效評價工作開展情況。

    本單位沒有項目預算,不涉及項目自評。

    組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金381.3萬元,自評平均分82.73分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。

    2、項目績效自評結果。

    本單位沒有項目預算,不涉及項目自評。

    3、部門評價結果。

    本單位沒有項目預算,不涉及相關情況。

    4、財政評價結果。

    本單位沒有項目預算,不涉及相關情況。


    第四部分 附件

    部門(單位)整體績效自評表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱013001臺安縣工業(yè)和信息化局本級-210321000
    部門年初預算收入金額(萬元)381.3
    部門年初預算支出金額(萬元)381.3
    年度主要任務對應項目項目下達金額(萬元)項目執(zhí)行金額(萬元)項目執(zhí)行率分值得分
    部門預算基本支出公用經費22.9012.9956.74%13.37.54
    招商引資項目163.73108.7366.40%13.38.83
    部門預算基本支出人員經費274.27260.9695.15%13.412.75
    年度目標年初總體目標全年完成情況
    組織貫徹國家新型工業(yè)化和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化和信息化進程中的有關問題,擬訂工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進工業(yè)供給側結構性改革,推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合。較好完成績效目標
    績效指標一級指標二級指標三級指標運算符號指標值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進措施
    經費保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點工作履行情況重點工作辦結率=100%10013.33.3





    整體工作完成情況工作質量達標率=100%10013.33.3





    總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時率=100%10013.53.5





    基礎管理依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)13.33.3





    預算執(zhí)行預算執(zhí)行效率預算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    預算調整率<=5%511.61.6





    結轉結余變動率<=0%011.81.8





    管理效率預算編制管理預算績效目標覆蓋率=100%10010.70.7





    預算監(jiān)督管理預決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)10.70.7





    預算收支管理預算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)10.70.7





    預算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)10.70.7





    財務管理內控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)10.70.7





    資產管理固定資產利用率=100%10010.70.7





    業(yè)務管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數=0010.80.8





    運行成本成本控制成效“三公”經費變動率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會效應社會效益高新技術企業(yè)增加數量>=1個數116.66.6





    經濟效益完成招商引資金額=20億元32.416.66.6





    社會消費品零售增長率>=8%0.50.066.80.408



    2022年社會消費品零售總額完成32.98億元,同比增長0.5%,未完成增長8%的目標。其他:加強批發(fā)、零售、住宿、餐飲等行業(yè)調度,走訪調研,積極解決各行業(yè)所面臨的困難,爭取完成今年的指標任務。
    可持續(xù)性體制機制改革建立預算績效管理機制
    制度有效
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)155





    總評價得分82.73

    第五部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

    19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

    20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

    22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

    23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農林水事務(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項):反映其他用于農業(yè)方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務業(yè)等事務(類)商業(yè)流通事務(款)其他商業(yè)流通事務支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。

    32.商業(yè)服務業(yè)等事務(類)商業(yè)流通事務(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

    33.國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    37.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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