臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)2022年度決算-其他-臺安縣人民政府

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    臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)2022年度決算
    時間:2023-10-14 15:22來源:作者:點擊:


    目錄


    第一部分 臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分 臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)2022年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第三部分 臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)2022年度決算情況說明

    第四部分 附件

    第五部分 名詞解釋


    第一部分 臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)概況


    一、主要職責(zé)

    (一)負責(zé)省、市、縣、鎮(zhèn)人大組織聯(lián)絡(luò)工作;協(xié)助人大人事委負責(zé)代表培訓(xùn)、活動的組織協(xié)調(diào)及安排,以及群眾反映的熱點問題進行收集、整理、匯總等工作。

    (二)負責(zé)反映社情民意信息工作,及時收集、整理、報送、辦理和反饋社情民意信息;為全縣工商聯(lián)會員企業(yè)及廣大非公有制企業(yè)提供信息服務(wù)。

    (三)負責(zé)全縣職工群眾訴求表達,法律服務(wù)、技能培訓(xùn)等事務(wù)性工作;負責(zé)組織全民健身,為全縣體育愛好者提供安全、舒適、優(yōu)質(zhì)的運動場所,提供公共體育服務(wù)及保障;進行場館管理、維修維護等工作;承接縣委縣政府和相關(guān)部門組織的各類重大體育賽事及各類活動;負責(zé)組織全民游泳健身,為全縣游泳愛好者提供安全、舒適、優(yōu)質(zhì)的運動場所,做好救生、衛(wèi)生等各項安全保障;進行場館管理、維修維護等工作;承接縣委縣政府和相關(guān)部門組織的各類大型活動;提供游泳培訓(xùn)、教學(xué)等項目,提高游泳愛好者游泳技能。

    (四)負責(zé)組織開展婦女各類學(xué)習(xí)、技能培訓(xùn);為婦女群眾及兒童提供活動場所及服務(wù)。

    (五)負責(zé)調(diào)查掌握青少年思想動態(tài)和青年工作情況,開展青少年道德、紀(jì)律和法制教育,對青少年進行藝術(shù)教育,并提供活動場所。

    (六)負責(zé)舉辦常設(shè)性和臨時性科技展覽;組織面向青少年和公眾的科技競賽等實踐活動;做好科技館展品管理、維護、安全等工作。

    (七)負責(zé)辦理縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、決算單位構(gòu)成(此處藍色字體的“部門”2字以單位名義公開的單位應(yīng)該刪掉)

    納入臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)本級


    第二部分 臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)2022年度決算公開報表

    臺安縣群團工作服務(wù)中心

    第三部分 臺安縣群團工作服務(wù)中心(臺安縣職工服務(wù)中心)2022年度決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況 

    (一)收入總計732.71萬元,包括:

    1.財政撥款收入732.71萬元,占收入總計的100%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入732.71萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。 

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    與上年相比,本年收入減少20.21萬元,降低2.68 %。主要原因:基本支出減少。

    (二)支出總計732.71萬元,包括: 1.基本支出540.84萬元,占支出總計的73.81%,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出491.28萬元,對個人和家庭的補助支出2.53萬元,商品和服務(wù)支出47.03萬元,資本性支出0萬元。2.項目支出191.87萬元,占支出總計的26.19%,主要包括游泳館日常維護和奧體中心維修維護等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出減少 20.21萬元,降低)2.68 %。主要原因:基本支出減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財政撥款支出732.71萬元,其中:基本支出540.84萬元,項目支出191.87萬元。與上年相比,財政撥款支出減少20.21萬元,降低2.68%。與年初預(yù)算相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的101.93%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的110.18%,項目支出完成年初預(yù)算的84.15%。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出732.71萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出416.48萬元,占56.84%;文化旅游體育與傳媒支出194.75萬元,占26.58%;社會保障和就業(yè)支出59.09萬元,占8.06%;衛(wèi)生健康支出22.00萬元,占3.01%;住房保障支出40.39萬元,占5.51%。

    1. 一般公共服務(wù)支出416.68萬元,包括: 

    (1)事業(yè)運行416.21萬元,主要是工資及福利、公用經(jīng)費等支出。

    (2)機關(guān)服務(wù)0.27萬元,主要是公用經(jīng)費等支出。

    2. 體育場館支出194.75萬元,主要是游泳館日常維護和奧體中心維修維護。

    3. 社會保障和就業(yè)支出59.09萬元,包括:

    (1)事業(yè)單位離退休0.31萬元,主要是離退休人員的取暖費和獨生子女費等支出。

    (2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.16萬元,主要是事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費等支出。

    (3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.62萬元,主要是主要是事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費等支出。

    4.衛(wèi)生健康支出22.00萬元,包括:

    事業(yè)單位醫(yī)療22.00萬元,主要是事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險費等支出。

    5. 住房保障支出40.39萬元,包括:

    住房公積金40.39萬元,主要是事業(yè)單位職工繳納的住房公積金等支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

    (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.02萬元,完成年初預(yù)算的62.92 %。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費3.02萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元,與上年相比無變化。

    2.公務(wù)接待費0萬元,與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運行費3.02萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,完成全年預(yù)算的62.92 %,與上年相比無變化。。

    公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運行維護費3.02萬元,主要用于公車加油和修理等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出540.84萬元,其中:人員經(jīng)費493.81萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費47.03萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    我單位為事業(yè)單位無需考核機關(guān)運行經(jīng)費支出。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    1.績效評價工作開展情況。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。

    組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金228萬元,自評平均分7.57分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。

    本部門組織對“體育專項業(yè)務(wù)經(jīng)費”“群眾團體事務(wù)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價,涉及資金228萬元(其中:一般公共預(yù)算資金228萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元)。從評價情況來看,年初算228萬元,決算170.98萬元,預(yù)算執(zhí)行率74.99%,沒有完成預(yù)期目標(biāo)。

    2.項目績效自評結(jié)果。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。

    本部門在2021年度省直部門決算中反映群眾團體事務(wù)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目、體育專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等2個項目績效自評結(jié)果。

    《預(yù)算(項目)政策績效自評表》見附件。

    3.部門評價結(jié)果。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。

    4.財政評價結(jié)果

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。


    第四部分 附件

    部門(單位)整體績效自評表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱031002臺安縣群團工作服務(wù)中心-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬元)718.85
    部門年初預(yù)算支出金額(萬元)718.85
    年度主要任務(wù)對應(yīng)項目項目下達金額(萬元)項目執(zhí)行金額(萬元)項目執(zhí)行率分值得分
    群眾團體事務(wù)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費28.0021.576.79%107.67
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費85.2920.8124.39%102.43
    體育專項業(yè)務(wù)經(jīng)費200.00149.4874.74%107.47
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費496.36491.1898.95%109.89
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    主要承擔(dān)人大代表活動、政協(xié)委員反應(yīng)社情民意辦理、群團事務(wù)服務(wù),奧體中心和游泳館日常經(jīng)營。基本完成目標(biāo)
    績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)運算符號指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進措施
    經(jīng)費保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點工作履行情況重點工作辦結(jié)率=100%10013.33.3





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達標(biāo)率=100%10013.53.5





    基礎(chǔ)管理綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率<=0%011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    財務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.80.8





    業(yè)務(wù)管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.70.7





    運行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費變動率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會效應(yīng)政治效益有利于促進社會主義精神文明建設(shè)
    基本滿意
    全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)11010





    社會公眾滿意度窗口服務(wù)效率滿意度>=100%10011010





    可持續(xù)性創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展建立內(nèi)控業(yè)務(wù)流程
    持續(xù)發(fā)展
    全部或基本達成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)155





    總評價得分87.46

    第五部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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