臺(tái)安縣結(jié)核病防治所2022年度決算-其他-臺(tái)安縣人民政府

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    臺(tái)安縣結(jié)核病防治所2022年度決算
    時(shí)間:2023-10-14 15:06來(lái)源:作者:點(diǎn)擊:


    目錄


    第一部分 臺(tái)安縣結(jié)核病防治所概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分 臺(tái)安縣結(jié)核病防治所2022年度決算報(bào)表

    一、收入支出決算總

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 臺(tái)安縣結(jié)核病防治所2022年度決算情況說(shuō)明

    第四部分 附件

    第五部分 名詞解釋


    第一部分 臺(tái)安縣結(jié)核病防治所概況


    一、主要職責(zé)

    (一)制定結(jié)核病防治規(guī)劃、工作計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算等提供技術(shù)支持,并組織實(shí)施。

    (二)負(fù)責(zé)肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、登記、治療和管理工作。

    (三)負(fù)責(zé)結(jié)核病患者資料信息的收集、錄入、核對(duì)、分析評(píng)價(jià)和上報(bào)工作。

    (四)檢查和指導(dǎo)本地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的疫情報(bào)告和轉(zhuǎn)診等工作,負(fù)責(zé)肺結(jié)核患者的追蹤工作。

    (五)開(kāi)展涂陽(yáng)肺結(jié)核患者密切接觸者的檢查工作。

    (六)開(kāi)展痰涂片檢查工作,根據(jù)實(shí)際情況逐步開(kāi)展結(jié)核分枝桿菌的分離培養(yǎng)。

    (七)制定培訓(xùn)計(jì)劃,開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)工作;制作和發(fā)放健康教育資料,開(kāi)展健康促進(jìn)工作。

    (八)建立藥品管理制度,制定抗結(jié)核藥品和設(shè)備的需求計(jì)劃,設(shè)立藥品和設(shè)備賬目,專人管理,做好患者的藥品供應(yīng)工作。

    (九)制定卡介苗發(fā)放管理工作制度,對(duì)卡介苗接種實(shí)施監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)收集、上報(bào)卡介苗接種數(shù)據(jù)。

    (十)負(fù)責(zé)對(duì)卡介苗接種人員定期培訓(xùn)考核。

    (十一)承辦上級(jí)結(jié)防機(jī)構(gòu)和本級(jí)衛(wèi)生行政部門交辦的其他工作

    二、決算單位構(gòu)成

    納入臺(tái)安縣結(jié)核病防治所2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    臺(tái)安縣結(jié)核病防治所


    第二部分 臺(tái)安縣結(jié)核病防治所2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

    臺(tái)安縣結(jié)核病防治所

    第三部分 臺(tái)安縣結(jié)核病防治所2022年度部門決算情況說(shuō)明


    一、收入支出決算總體情況 

    (一)收入總計(jì)239.91萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入239.91萬(wàn)元,占收入總計(jì)的 100%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入239.91萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

    6.其他收入0萬(wàn)元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    與上年相比,本年收入增加50.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)26%。主要原因:結(jié)核病控制項(xiàng)目撥款增加。

    (二)支出總計(jì)239.91萬(wàn)元,包括:

    1.基本支出211.71萬(wàn)元,占支出總計(jì)的88%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出178.34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.72萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出19.65萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出28.2萬(wàn)元,占支出總計(jì)的12%,主要包括重大公共衛(wèi)生服務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    與上年相比,本年支出增加44.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)22%。主要原因:結(jié)核病控制項(xiàng)目撥款增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

    與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無(wú)變化。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出239.91萬(wàn)元,其中:基本支出211.71萬(wàn)元,項(xiàng)目支出28.2萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加44.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)22%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的138%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的124%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的940%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出239.91萬(wàn)元,按支出功能科目分:社會(huì)保障和就業(yè)支出36.55萬(wàn)元,占15%;衛(wèi)生健康支出189.32萬(wàn)元,占79%;住房保障支出14.04萬(wàn)元,占6%。

    1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出36.55萬(wàn)元,包括:

    (1)事業(yè)單位離退休13.72萬(wàn)元,主要是退休費(fèi),喪葬費(fèi)等支出。

    (2)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.34萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

    (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.49萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。

    2.衛(wèi)生健康支出189.32萬(wàn)元,包括:

    (1)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)153.27萬(wàn)元,主要是疾病預(yù)防控制等支出。

    (2)重大公共衛(wèi)生服務(wù)28.2萬(wàn)元,主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)等支出。

    (3)事業(yè)單位醫(yī)療7.85萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

    3. 住房保障支出14.04萬(wàn)元,包括:

    住房公積金14.04萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    注明:我單位無(wú)此項(xiàng)資金

    (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    注明:我單位無(wú)此項(xiàng)資金

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元,完成全年預(yù)算數(shù)的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少0.86萬(wàn)元,下降31%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年相比無(wú)變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元, 2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化

    3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.9萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100 %,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %,比上年減少0.86萬(wàn)元,下降31%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量1輛。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出211.71萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)192.06萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金;日常公用經(jīng)費(fèi)19.65萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    注:我單位為事業(yè)單位無(wú)需考核機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

    1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

    本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

    組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金173.73萬(wàn)元,自評(píng)平均分60分?!恫块T(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

    2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

    3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。


    第四部分 附件

    部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱020004臺(tái)安縣結(jié)核病防治所(結(jié)核病醫(yī)院)-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元)173.73
    部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元)173.73
    年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行率分值得分
    醫(yī)療保障工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.0000.00%13.30
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)000.00%13.30
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)000.00%13.40
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    目標(biāo)1:發(fā)放卡介苗800支
    目標(biāo)2:診斷結(jié)核病疑似患者1200人次
    目標(biāo)3:隨訪管理開(kāi)放性患者150人
    目標(biāo)1:發(fā)放卡介苗800支
    目標(biāo)2:診斷結(jié)核病疑似患者1200人次
    目標(biāo)3:隨訪管理開(kāi)放性患者150人
    績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費(fèi)保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時(shí)率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%10013.33.3





    基礎(chǔ)管理依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%011.81.8





    預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開(kāi)情況
    全部公開(kāi)
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.80.8





    財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.70.7





    業(yè)務(wù)管理政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.70.7





    運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會(huì)效應(yīng)服務(wù)對(duì)象滿意度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)滿意度>=100%10011010





    社會(huì)公眾滿意度被接種群眾滿意度>=100%10011010





    可持續(xù)性體制機(jī)制改革建立遼寧省結(jié)核病防治體系=100%100155





    總評(píng)價(jià)得分60.00

    第五部分 名詞解釋


    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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