目錄
第一部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé):承擔(dān)中共臺安縣委農(nóng)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作,組織開展“三農(nóng)”重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實中共臺安縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。
(一)統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)章草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定。
(二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(三)貫徹落實國家和省市關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
(五)承擔(dān)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù),擬定畜牧業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施,指導(dǎo)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、三次產(chǎn)業(yè)融合與產(chǎn)業(yè)對外合作,負(fù)責(zé)推動“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代畜牧業(yè)和旅游畜牧業(yè)發(fā)展,推進(jìn)畜牧業(yè)規(guī)模化,標(biāo)準(zhǔn)化,產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警工作。起草畜禽種業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、組織實施畜禽遺傳資源保護(hù)和管理。
擬定全縣動物衛(wèi)生監(jiān)督政策、規(guī)劃,擬定重大動物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、計劃和應(yīng)急方案并組織實施,負(fù)責(zé)重大動物疫情的監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報、應(yīng)急培訓(xùn)和科普宣傳,承擔(dān)重大動物疫病預(yù)防和獸醫(yī)公共衛(wèi)生工作,負(fù)責(zé)動物病原微生物和獸醫(yī)實驗室監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)畜禽養(yǎng)殖業(yè)保險推進(jìn)、管理的相關(guān)工作,承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作,監(jiān)督實施動物衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品的檢疫管理和無規(guī)定疫病區(qū)建設(shè)與管理工作,組織動物醫(yī)療事故的技術(shù)鑒定,負(fù)責(zé)病死畜禽無害化處理動物衛(wèi)生監(jiān)管和動物防疫條件審查管理工作,負(fù)責(zé)獸醫(yī)行風(fēng)建設(shè)工作。
擬定并組織實施全縣獸藥飼料業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃,組織實施獸藥、飼料行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范,承擔(dān)獸藥、飼料和飼料添加劑研制、生產(chǎn)、經(jīng)營的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)全縣畜禽定點屠宰的監(jiān)督管理。指導(dǎo)全縣畜禽糞污資源化利用。
(六)負(fù)責(zé)種植業(yè)、漁業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理工作。
(七)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。
(八)編制農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
(九)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè),執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作指導(dǎo)植物檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督植物檢疫工作,組織疫情撲滅工作。
(十一)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按權(quán)限承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資項目相關(guān)工作,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目具體實施工作。
(十二)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
(十三)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
(十四)牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事物,組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作。
(十五)貫徹落實國家、省市有關(guān)扶貧開發(fā)的法律法規(guī),擬定并組織實施全縣扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和推進(jìn)全縣脫貧攻堅工作,承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(十六)完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)2022年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)
第二部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計16376.72萬元,包括:
1.財政撥款收入13678.86萬元,占收入總計的83.53%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入13618.87萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入59.99萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2697.86萬元,占收入總計的16.47%,主要是項目支出結(jié)余。
與上年相比,本年收入減少1982.27萬元,降低10.80%。主要原因:項目盡可能做到當(dāng)年支出,減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)支出總計16376.72萬元,包括:
1.基本支出272.46萬元,占支出總計的1.66%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出137.02萬元,對個人和家庭的補助支出35.35萬元,商品和服務(wù)支出99.80萬元,資本性支出0.29萬元。
2.項目支出16104.26萬元,占支出總計的98.34%主要包括節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,本年支出減少1982.27萬元,降低10.80%。主要原因:農(nóng)林水支出減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
與上年相比無變化。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2022年度財政撥款支出16376.72萬元,其中:基本支出272.46萬元,項目支出16104.26萬元。與上年相比,財政撥款支出減少1982.27萬元,降低10.80%。與年初預(yù)算相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的1340.16%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的138.30%,項目支出完成年初預(yù)算的1565.29%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16316.73萬元,按支出功能科目分:社會保障和就業(yè)支出50.28萬元,占0.38%;衛(wèi)生健康支出4.66萬元,占0.02%;節(jié)能環(huán)保支出569.35萬元,占3.48%;農(nóng)林水支出15683.45萬元,占96.07%;住房保障支出8.99萬元,占0.05%。
1. 社會保障和就業(yè)支出50.28萬元,包括:
(1)行政單位離退休支出33.90萬元,主要是離退休工資等支出。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.58萬元,主要是機(jī)關(guān)職工繳納養(yǎng)老保險等支出。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.80萬元,主要是機(jī)關(guān)職工繳納職業(yè)年金等支出。
2. 衛(wèi)生健康支出4.66萬元,包括:
行政單位醫(yī)療支出4.66萬元,主要是醫(yī)保等支出。
3. 節(jié)能環(huán)保支出569.35萬元,包括:
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出569.35萬元,主要是人居環(huán)境保護(hù)項目等支出。
4.農(nóng)林水支出15683.45萬元,包括:
(1)行政運行支出200.11萬元,主要是人員工資等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)支出28.00萬元,主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目設(shè)計費等支出。
(3)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出32.00萬元,主要是基層農(nóng)技推廣項目等支出。
(4)病蟲害控制支出435.48萬元,主要是無害化處理、應(yīng)急物資等支出。
(5)防災(zāi)救災(zāi)支出23.60萬元,主要是救災(zāi)化肥款等支出。
(6)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出218.52萬元,主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼等支出。
(7)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)支出443.30萬元,主要是家庭農(nóng)場補貼等支出。
(8)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出208.70萬元,主要是農(nóng)產(chǎn)品加工補貼等支出。
(9)農(nóng)村社會事業(yè)支出129.99萬元,主要是農(nóng)村廁所獎補等支出。
(10)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出1457.39萬元,主要是黑土地項目支出。
(11)農(nóng)田建設(shè)支出9090.27萬元,主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目支出。
(12)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1440.63萬元,主要是鄉(xiāng)村振興等支出。
(13)農(nóng)村水利支出349.75萬元,主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目支出。
(14)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出54.22萬元,主要是農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出。
(15)生產(chǎn)發(fā)展支出71.38萬元,主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出。
(16)社會發(fā)展支出101.00萬元,主要是農(nóng)村社會發(fā)展項目支出。
(17)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出762.33萬元,主要是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目支出。
(18)農(nóng)村綜合改革示范試點補助支出506.69萬元,主要是農(nóng)村綜合改革示范試點補助項目支出。
(19)其他農(nóng)村綜合改革支出129.09萬元,主要是農(nóng)村人居環(huán)境改造項目支出。
(20)其他普惠金融發(fā)展支出1.00萬元,主要是普惠金融發(fā)展項目支出。
5. 住房保障支出8.99萬元,包括:
住房公積金8.99萬元,主要是公積金等支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度政府性基金財政撥款支出59.99萬元。按支出功能科目分,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.99萬元,包括:農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出59.99萬元,主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境項目支出。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出17.16萬元,完成全年預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費17.16萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少7.9萬元,下降31.52%,主要厲行節(jié)儉的原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行費17.16萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,完成全年預(yù)算的100 %,比上年減少7.9萬元,下降31.52%,主要厲行節(jié)儉的原因。
公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費17.16萬元,主要用于公務(wù)用車運行維護(hù),包括車保險、加油、高速費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量19輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出272.45萬元,其中:人員經(jīng)費172.37萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費100.08萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出100.08萬元,比2021年減少93.92萬元,降低48.41%,主要原因是厲行節(jié)儉。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額6881.72萬元,其中:政府采購貨物支出82.50萬元,政府采購工程支出523.32萬元,政府采購服務(wù)支出6275.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額7080.26萬元,占政府采購支出總額的102.89%,其中:授予小微企業(yè)合同金額494.40萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的6.98%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車輛19輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,其他用車10輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及項目自評。
組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金1222萬元,自評平均分82.27分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。
1.項目績效自評結(jié)果。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及項目自評。
2.部門評價結(jié)果。
沒有項目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。
3.財政評價結(jié)果。
沒有項目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附件
部門(單位)整體績效自評表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 021001臺安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級-210321000 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 1222 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 1222 | ||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達(dá)金額(萬元) | 項目執(zhí)行金額(萬元) | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 238.97 | 185.13 | 77.47% | 8 | 6.19 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 68.62 | 51.84 | 75.55% | 8 | 6.04 | ||||||||||||
鞏固脫貧成果與銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項目 | 1088.60 | 130.04 | 11.94% | 8 | 0.95 | ||||||||||||
扶貧工作經(jīng)費 | 37.49 | 28.58 | 76.24% | 8 | 6.09 | ||||||||||||
其他辦公用房運行經(jīng)費 | 20.00 | 20 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
保證人員工資福利等按時發(fā)放,保證辦公大樓的日常運行維護(hù),保證扶貧工作順利開展。 | 人員工資福利按時發(fā)放,辦公大樓的日常運行維護(hù)正常,扶貧工作基本順利開展 | ||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 1.8 | 0 | 當(dāng)前年度未撥付的錢在年底全部抽回,在下一年年初再返還,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未發(fā)生變動,故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率的數(shù)值為0 | 制度保障:當(dāng)前年度未撥付的錢在年底全部抽回,在下一年年初再返還,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未發(fā)生變動,故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率的數(shù)值為0 | ||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 本年度無政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生,所有政府采購管理行為都是按照規(guī)定要求進(jìn)行的 | 其他:本年度無政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生,所有政府采購管理行為都是按照規(guī)定要求進(jìn)行的 | |||||||
運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
“三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 本年度我單位公車數(shù)量未發(fā)生變化,所以“三公”經(jīng)費同上年一致,故“三公”經(jīng)費未發(fā)生變動 | 制度保障:本年度我單位公車數(shù)量未發(fā)生變化,所以“三公”經(jīng)費同上年一致,故“三公”經(jīng)費未發(fā)生變動 | ||||||||
社會效應(yīng) | 生態(tài)效益 | 畜禽糞污綜合利用率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
社會公眾滿意度 | 農(nóng)民對財政支農(nóng)政策滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 完善部門事權(quán)和支出責(zé)任劃分 | 劃分明確 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
總評價得分 | 82.27 |
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。