臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)2022年度決算-其他-臺安縣人民政府

18禁裸体动漫美女无遮挡网站,欧美老妇与禽交
    臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)2022年度決算
    時間:2023-10-14 15:28來源:作者:點擊:


    目錄


    第一部分 臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分 臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)2022年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第三部分 臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)2022年度決算情況說明

    第四部分 附件

    第五部分 名詞解釋


    第一部分 臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)概況


    一、主要職責(zé)

    (一)承擔(dān)我縣對內(nèi)對外宣傳,利用融媒體、電視臺、廣播電臺、報社、宣傳黨的理論和路線方針政策及縣委、縣政府的工作部署。宣傳貫徹黨有關(guān)文化、體育、旅游、廣播電視方面的各項方針、政策和法律法規(guī)。承攬各類公益廣告、商業(yè)廣告業(yè)務(wù)及融媒中心的各項事務(wù)性工作。做好有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維修、維護與管理等服務(wù)工作,確保安全播出。

    (二)推動四個文明建設(shè),健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

    (三)負責(zé)基礎(chǔ)公共文化設(shè)施建設(shè),負責(zé)基本公共文化體育領(lǐng)域服務(wù)項目建設(shè),構(gòu)建現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系,負責(zé)統(tǒng)籌文化體育服務(wù)資源,保障群眾得到基本公共文化體育服務(wù)。

    (四)組織開展旅游創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)佳活動。組織旅游整體形象宣傳和重大促銷活動。打造區(qū)域旅游產(chǎn)品、精品,并做好推介、推廣工作。負責(zé)少帥陵的管理工作。

    (五)做好重點文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的推介、宣傳工作。組織實施文化精品工程、文化交流合作工作。負責(zé)文化市場綜合執(zhí)法工作。負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。負責(zé)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè),正面引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)評論。配合相關(guān)部門對域內(nèi)新媒體登載信息內(nèi)容實施監(jiān)管,負責(zé)微臺安公眾號運營等事務(wù)性工作。

    (六)完成縣委、縣政府安排部署的其他工作任務(wù)。

    二、決算單位構(gòu)成

    納入臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)2022年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)


    第二部分 臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)2022年度決算公開報表

    臺安縣融媒體中心

    第三部分 臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)2022年度決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計964.94萬元,包括:

    1.財政撥款收入931.61萬元,占收入總計的96.55%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入931.61萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.33萬元,占收入總計的3.45%,主要是機關(guān)服務(wù)中的公用經(jīng)費結(jié)余。

    與上年相比,本年收入減少440.29萬元,下降31.33%。主要原因:本年度我單位人員調(diào)出到新成立的文體中心29人,因此涉及到人員工資、保險等的收入減少。

    (二)支出總計964.94萬元,包括: 

    1.基本支出857.41萬元,占支出總計的88.86%,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出774.42萬元,對個人和家庭的補助支出10.97萬元,商品和服務(wù)支出72.02萬元,資本性支出0萬元。

    2.項目支出107.53萬元,占支出總計的11.14%,主要包括文化旅游體育與傳媒支出和廣播電視等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出減少293.93萬元,降低23.35 %。主要原因是本年度我單位人員調(diào)出到新成立的文體中心29人,因此涉及到人員工資、保險等的收入減少。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    與上年相比無變化。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財政撥款支出964.94萬元,其中:基本支出857.41萬元,項目支出107.53萬元。與上年相比,財政撥款支出減少293.93萬元,降低23.35 %。與年初預(yù)算相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的92.85%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的85.81%,項目支出完成年初預(yù)算的268.83%。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出964.94萬元,按支出功能科目分:文化旅游體育與傳媒支出782.45萬元,占81.09%;社會保障和就業(yè)支出91.83萬元,占9.52%;衛(wèi)生健康支出32.30萬元,占3.35%;住房保障支出58.36萬元,占6.04%。

    1.文化旅游體育與傳媒支出782.45萬元,包括:

    (1)新聞出版機關(guān)服務(wù)3.20萬元,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等支出。

    (2)廣播電視機關(guān)服務(wù)688.89萬元,主要是人員的工資及經(jīng)費支出。 

    (3)傳輸發(fā)射支出11.79萬元,主要是材料費及維修費支出。

    (4)廣播電視事務(wù)17.08萬元,主要是電費及維修費用。

    (5)其他廣播電視支出10萬元,主要是廣播電視材料費等支出。

    (6)其他文化旅游體育與傳媒支出51.49萬元,主要是專用設(shè)備購置及維修費支出。

    2.社會保障和就業(yè)支出91.83萬元,包括:

    (1)事業(yè)單位離退休8.62萬元,主要是事業(yè)單位退休人員的取暖費補貼等支出。

    (2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.70萬元,主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險費支出。

    (3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.51萬元,主要是單位為職工繳納的職業(yè)年金等支出。

    3.衛(wèi)生健康支出32.30萬元,包括:

    事業(yè)單位醫(yī)療32.30萬元,主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險等支出。

    4.住房保障支出58.36萬元,包括:

    住房公積金58.36萬元,主要是單位為職工繳納的住房公積金等支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

    (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.90萬元,完成年初預(yù)算的662.5%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費15.90萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年增加1.13萬元,增長7.65%,主要是由于我單位公務(wù)用車使用年限長,車況差,因此車輛維修費用較多的原因。

    1.因公出國(境)費0萬元, 2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。與上年相比無變化。

    2.公務(wù)接待費0萬元, 2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運行費15.90萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,比上年增加1.13萬元,增長7.65%,主要是由于我單位公務(wù)用車使用年限長,車況差,因此車輛維修費用較多的原因。

    公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運行維護費15.90萬元,主要用于公務(wù)用車維修費用及車輛加油費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出857.41萬元,其中:人員經(jīng)費785.40萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金;日常公用經(jīng)費72.01萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    我單位為事業(yè)單位無需考核機關(guān)運行經(jīng)費支出。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額143.50萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出143.50萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.50萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額143.50萬元。占中小企業(yè)采購支出總額的100%。         

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    1.績效評價工作開展情況。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及到項目績效自評。

    組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金1039.25萬元,自評平均分88.91分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。

    2.項目績效自評結(jié)果。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及到項目績效自評。

    3.部門評價結(jié)果。

    沒有項目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。

    4.財政評價結(jié)果。

    沒有項目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。 


    第四部分 附件

    部門(單位)整體績效自評表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱007002臺安縣融媒體中心(臺安縣廣播電視臺)-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬元)1039.25
    部門年初預(yù)算支出金額(萬元)1039.25
    年度主要任務(wù)對應(yīng)項目項目下達金額(萬元)項目執(zhí)行金額(萬元)項目執(zhí)行率分值得分
    印刷費、加密費、貸款利息的經(jīng)費40.001025.00%13.33.32
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費44.7341.3192.35%13.312.28
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費813.30808.1699.36%13.413.31
    年度目標年初總體目標全年完成情況
    (一)承擔(dān)我縣對內(nèi)對外宣傳,利用融媒體、電視臺、廣播電臺、報社、宣傳黨的理論和路線方針政策及縣委、縣政府的工作部署。宣傳貫徹黨有關(guān)文化、體育、旅游、廣播電視方面的各項方針、政策和法律法規(guī)。承攬各類公益廣告、商業(yè)廣告業(yè)務(wù)及融媒中心的各項事務(wù)性工作。做好有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維修、維護與管理等服務(wù)工作,確保安全播出。
    (二)推動四個文明建設(shè),健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
    (三)負責(zé)基礎(chǔ)公共文化設(shè)施建設(shè),負責(zé)基本公共文化體育領(lǐng)域服務(wù)項目建設(shè),構(gòu)建現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系,負責(zé)統(tǒng)籌文化體育服務(wù)資源,保障群眾得到基本公共文化體育服務(wù)。
    (四)組織開展旅游創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)佳活動。組織旅游整體形象宣傳和重大促銷活動。打造區(qū)域旅游產(chǎn)品、精品,并做好推介、推廣工作。負責(zé)少帥陵的管理工作。
    (五)做好重點文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的推介、宣傳工作。組織實施文化精品工程、文化交流合作工作。負責(zé)文化市場綜合執(zhí)法工作。負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和輿論引導(dǎo)工作。負責(zé)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè),正面引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)評論。配合相關(guān)部門對域內(nèi)新媒體登載信息內(nèi)容實施監(jiān)管,負責(zé)微臺安公眾號運營等事務(wù)性工作。
    (六)完成縣委、縣政府安排部署的其他工作任務(wù)。
    2022年我中心利用融媒體、電視臺、報紙、公眾號等宣傳媒介,積極宣傳黨的各項方針、政策、法律法規(guī)。宣傳和推廣我縣對外開解、傳播正能量。高質(zhì)量保證我縣有線電視播出質(zhì)量、做好重點文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目推廣和宣傳工作。
    績效指標一級指標二級指標三級指標運算符號指標值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進措施
    經(jīng)費保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點工作履行情況重點工作辦結(jié)率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達標率=100%10013.33.3





    基礎(chǔ)管理依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%9511.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%411.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率<=0%011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算管理制度健全性
    制度健全
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.60.6





    預(yù)算績效目標覆蓋率=100%10010.60.6





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.60.6





    預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.60.6





    預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.60.6





    財務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)10.60.6





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.80.8





    業(yè)務(wù)管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.60.6





    運行成本成本控制成效在職人員控制率<=100%10012.52.5





    “三公”經(jīng)費變動率<=0%012.52.5





    社會效應(yīng)服務(wù)對象滿意度服務(wù)企業(yè)滿意度>=90%10011010





    社會公眾滿意度公眾接受廣播電視信號滿意度>=90%10011010





    可持續(xù)性創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展加快發(fā)展網(wǎng)絡(luò)視聽新形態(tài)
    創(chuàng)新發(fā)展
    全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含)155





    總評價得分88.91

    第五部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


欧美激情综合色综合啪啪五月,亚洲av毛片一区二区三区,久久久精品国产sm最大网站,97人妻天天爽夜夜爽二区 西吉县| 滨海县| 芦山县| 潞西市| 奎屯市| 贵定县| 丰县| 小金县| 米脂县| 余江县| 城口县| 隆昌县| 阳泉市| 凤城市| 长沙县| 普宁市| 临澧县| 光山县| 长泰县| 桦甸市| 河北区| 柳江县| 西和县| 秭归县| 历史| 济源市| 吉首市| 临安市| 革吉县| 福建省| 丹巴县| 潮州市| 恩平市| 丹棱县| 遵义县| 当阳市| 安康市| 洪江市| 霍山县| 丰镇市| 海南省|