目錄
第一部分 臺安縣水利局(本級)概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣水利局(本級)2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣水利局2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣水利局(本級)概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策,貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),起草縣政府規(guī)章草案,組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃、縣域內(nèi)河流的綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
(三)組織實(shí)施國家和省、市、縣水利工程建設(shè)有關(guān)制度,負(fù)責(zé)提出縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施,提出全縣水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
(四)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
(五)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策,組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會建設(shè)工作。
(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣域內(nèi)河流的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)縣域內(nèi)河流水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河流生態(tài)流量水量管理以及縣域內(nèi)河流水系連通工作。負(fù)責(zé)全縣河道取土管理工作。
(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行,組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作,督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作,組織指導(dǎo)縣域內(nèi)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
(九)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。
(十)負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。落實(shí)水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。
(十一)負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處,配合上級水利部門協(xié)調(diào)和仲裁跨縣水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
(十二)開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,貫徹落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
(十三)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織編制全縣重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
(十四)縣河長制辦公室設(shè)在縣水利局,承擔(dān)全縣河長制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核,落實(shí)縣總河長、副總河長及河長確定的事項(xiàng),協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。
(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變??h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù),維護(hù)河流健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺安縣水利局(本級)2022年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
臺安縣水利局本級
第二部分 臺安縣水利局(本級)2022年度決算公開報(bào)表
第三部分 臺安縣水利局(本級)2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)2739.55萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入2238.85萬元,占收入總計(jì)的81.72%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2174.63萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入64.22萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.70萬元,占收入總計(jì)的 18.28%,主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
與上年相比,本年收入減少3842.56萬元,減少58.38%。主要原因是項(xiàng)目撥款收入減少。
(二)支出總計(jì)2739.55萬元,包括:
1.基本支出269.02萬元,占支出總計(jì)的9.82%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出127.25萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.54萬元,商品和服務(wù)支出111.67萬元,資本性支出16.56萬元。
2.項(xiàng)目支出2470.54萬元,主要包括農(nóng)林水、社會保障和就業(yè)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理、其他等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,本年支出減少3842.56萬元,降低58.38%。主要原因:項(xiàng)目支出減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0萬元,降低0 %。主要原因:基本支出、項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2739.55萬元,其中:基本支出269.02萬元,項(xiàng)目支出2470.53萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少3842.56萬元,降低58.38%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1488.96%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的193.55%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的5490%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2657.42萬元,按支出功能科目分:社會保障和就業(yè)支出31.65萬元,占1.20%;衛(wèi)生健康支出3.72萬元,占0.14%;農(nóng)林水支出2613.69萬元,占98.35%;住房保障支出6.98萬元,占0.26%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.38萬元,占0.05%。
1.社會保障和就業(yè)支出31.65萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休13.34萬元,主要是行政單位離退休支出。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.82萬元,主要是機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.49萬元,主要是機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出3.72萬元,包括:
行政單位醫(yī)療3.72萬元,主要是行政單位醫(yī)療支出。
3.農(nóng)林水支出2613.69萬元,包括:
(1)行政運(yùn)行211.39萬元。主要是工資福利、商品和服務(wù)、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助、資本性等支出。
(2)水利工程建設(shè)742.72萬元。主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資本性支出。
(3)水土保持5.61萬元。主要是水土保持工作支出。
(4)水資源節(jié)約管理與保護(hù)11.80萬元。主要是商品和服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
(5)防汛227.68萬元。主要是防汛工作支出。
(6)農(nóng)村水利976.18萬元。主要是農(nóng)村水利工作支出。
(7)江河湖庫水系綜合整治1.34萬元。主要是防汛、河道治理等工程支出。
(8)大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出0.06萬元。主要是大中型水庫移民后期扶持方面的支出。
(9)農(nóng)村人畜飲水146.73萬元。主要是農(nóng)村飲水方面的支出。
(10)其他水利支出132.09萬元。主要是堤防、排水站維護(hù),河長制工作等支出。
(11)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出117.17萬元。主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作等支出。
(12)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出40.92萬元。主要是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興工作等支出。
4.住房保障支出6.98萬元,包括:
住房公積金6.98萬元,主要是住房公積金支出。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.38萬元,包括:
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.38萬元。主要是采購防汛設(shè)備、物資支出。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出82.14萬元。按支出功能科目分,包括:
1.社會保障和就業(yè)支出82.14萬元,包括:
(1)移民補(bǔ)助30.64萬元,發(fā)放給個(gè)人的水庫移民補(bǔ)助資金。
(2)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展51.50萬元,水庫移民村基礎(chǔ)建設(shè)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.72萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的160.83%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.72萬元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少13.82萬元,下降64.16%,主要是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.72萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成年初預(yù)算數(shù)的160.83%,比上年減少13.82萬元,下降64.16%,主要是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.72萬元,主要用于車輛用油、修理、保險(xiǎn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出269.02萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)140.79萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;其他日常公用經(jīng)費(fèi)128.23萬元,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.23萬元,比2021年減少29.11萬元,減少18.50%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量減少。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額224.8萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出224.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額244.8萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額224.8萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,其他用車0輛;單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備1臺(套);單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價(jià)工作開展情況
組織對1個(gè)單位開展整體績效自評,涉及資金183.99萬元,自評平均分92.91分?!恫块T整體績效自評表》見附件。
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評。
2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評。
3.部門評價(jià)結(jié)果
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評。
4.財(cái)政評價(jià)結(jié)果
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評。
第四部分 附件
部門(單位)整體績效自評表(2022年度) | |||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 019001臺安縣水利局本級-210321000 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 183.99 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 183.99 | ||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額(萬元) | 項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬元) | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
水利事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 6.09 | 40.64% | 10 | 4.06 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 137.18 | 130.22 | 94.92% | 10 | 9.49 | ||||||||||||
應(yīng)急管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 45.17 | 42.3 | 93.66% | 10 | 9.36 | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
水利局是縣政府水行政主管部門,負(fù)責(zé)全縣防洪、排澇、灌溉、水土保持、農(nóng)村飲水安全、水資源管理、水行政執(zhí)法等工作。 | 水利局在本年完成了防洪、排澇、灌溉、水土保持、農(nóng)村飲水安全、水資源管理、水行政執(zhí)法等工作任務(wù)。 | ||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
預(yù)算管理制度健全性 | 制度健全 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社會效應(yīng) | 社會效益 | 社會公眾對最嚴(yán)格水資源管理制度的認(rèn)知度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
水土保持重點(diǎn)工程任務(wù)完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
生態(tài)效益 | 重要飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善防汛抗旱工作機(jī)制 | 機(jī)制健全 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
總評價(jià)得分 | 92.91 |
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。