臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算-其他-臺(tái)安縣人民政府

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    臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算
    時(shí)間:2023-10-14 15:49來源:作者:點(diǎn)擊:


    目錄


    第一部分 臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分 臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算情況說明

    第四部分 附件

    第五部分 名詞解釋


    第一部分 臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況


    一、主要職責(zé)

    (一)協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交,推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織,配合組織部門做好教育管理。協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。

    (二)協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)集中收養(yǎng)無勞動(dòng)能力和無生活來源的孤老軍人、孤老烈屬、犧牲病故軍人軍屬、孤老退伍紅軍戰(zhàn)士、孤老傷殘軍人、孤老復(fù)員軍人和未滿16周歲的烈士遺孤等孤老優(yōu)撫對(duì)象。

    (三)負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢,協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn),承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì)、推介會(huì)、就業(yè)論壇等,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺(tái)。協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作。

    (四)承擔(dān)軍隊(duì)離休退休干部移交地方的安置服務(wù)工作;承擔(dān)為離休退休軍人提供生活保障服務(wù)和組織離休退休軍人開展活動(dòng)等工作。

    (五)協(xié)助做好收集和保管烈士資料;協(xié)助做好烈士紀(jì)念設(shè)施的日常管理工作,烈士陵園的祭祀接待、寄存服務(wù)、園區(qū)綠化和組織愛國(guó)主義教育活動(dòng)和安葬管理服務(wù)等工作。

    (六)承擔(dān)縣退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。

    二、決算單位構(gòu)成

    納入臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)


    第二部分 臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算公開報(bào)表

    臺(tái)安縣退役軍人服務(wù)中心

    第三部分 臺(tái)安縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況 

    (一)收入總計(jì) 317.29萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入311.91萬(wàn)元,占收入總計(jì)的98.30%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入311.53萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.38萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

    6.其他收入0萬(wàn)元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。0

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.38萬(wàn)元,占收入總計(jì)的 1.70 %,主要是一般公共預(yù)算、財(cái)政撥款等收入。

    與上年相比,本年收入增加105.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.47%。主要原因:項(xiàng)目支出增加,人員有增加。

    (二)支出總計(jì)317.29萬(wàn)元,包括:

    1.基本支出200.20萬(wàn)元,占支出總計(jì)的63.10%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出173.54萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.41萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出25.64萬(wàn)元,資本性支出0.61萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出117.09萬(wàn)元,占支出總計(jì)的36.9%,主要包括撫恤、退役安置、退役軍人事務(wù)管理、社會(huì)福利的彩票公益金等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    與上年相比,本年支出增加105.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.47%。主要原因:項(xiàng)目支出增加,人員有增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出317.29萬(wàn)元,其中:基本支出200.20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出117.09萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加105.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.47%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的170.38%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的119.01%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的650.5%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.91萬(wàn)元,按支出功能科目分:社會(huì)保障和就業(yè)支出297.19萬(wàn)元,占93.78%;衛(wèi)生健康支出6.93萬(wàn)元,占2.19%;住房保障支出12.79萬(wàn)元,占4.03%。

    1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出297.19萬(wàn)元,包括:

    (1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.66萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.18萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納職業(yè)年金支出。

    (3)其他優(yōu)撫支出98.9萬(wàn)元,主要是烈士陵園的維修維護(hù)等支出。

    (4)退役安置10.09萬(wàn)元,主要是退役軍人之家建設(shè)等支出 。 

    (5)事業(yè)運(yùn)行155.36萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位運(yùn)行所需支出。

    (6)其他退役軍人管理事務(wù)8萬(wàn)元,主要是退役軍人事務(wù)管理支出。

    2.健康衛(wèi)生支出6.93萬(wàn)元,包括:

    事業(yè)單位醫(yī)療6.93萬(wàn)元,主要是繳納事業(yè)單位醫(yī)療等支出。

    3. 住房保障支出12.79萬(wàn)元,包括:

    住房公積金12.79萬(wàn)元,主要是繳納住房公積金等支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出0.38萬(wàn)元。按支出功能科目分:其他支出0.38萬(wàn)元,占100%。 

    其他支出0.38萬(wàn)元,包括用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

    (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的104.58 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.51萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少0.59萬(wàn)元,減少19.03%%,主要是公車維護(hù)費(fèi)用有所減少等原因。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年相比無變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.51萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100 %,完成年初預(yù)算數(shù)的104.58 %,比上年減少0.59萬(wàn)元,下降19.03%,主要是公車維護(hù)費(fèi)用有所減少等原因。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.51萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車維修維護(hù)、加油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出200.20萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)173.95萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)26.25萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    我單位為事業(yè)單位無需考核機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效工作開展情況

    1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

    組織對(duì)退役軍人事務(wù)服務(wù)中心開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金186.22萬(wàn)元,自評(píng)平均分93.81分。

    《退役軍人事務(wù)服務(wù)中心(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

    2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。

    3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。


    第四部分 附件

    部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱023002臺(tái)安縣退役軍人服務(wù)中心-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元)186.22
    部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元)186.22
    年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行率分值得分
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)0.900.3640.00%104
    退役軍人事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)8.007.9999.98%109.99
    烈士陵園維修維護(hù)10.009.9999.97%109.99
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)150.85148.3498.34%109.83
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    按照相關(guān)要求完成整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。已完成
    績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費(fèi)保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時(shí)率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%10013.33.3





    基礎(chǔ)管理綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.80.8





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.70.7





    業(yè)務(wù)管理政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.70.7





    運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會(huì)效應(yīng)社會(huì)效益經(jīng)費(fèi)保障提升率>=100%10011010





    社會(huì)公眾滿意度當(dāng)?shù)厝罕姖M意度>=100%10011010





    可持續(xù)性體制機(jī)制改革建立擁軍優(yōu)屬長(zhǎng)效機(jī)制
    群眾滿意
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)12.52.5





    建立我省擁軍優(yōu)屬長(zhǎng)效機(jī)制
    群眾滿意
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)12.52.5





    總評(píng)價(jià)得分93.81

    第五部分 名詞解釋


    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管退役軍人事務(wù)服務(wù)中心和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政退役軍人事務(wù)服務(wù)中心和主管退役軍人事務(wù)服務(wù)中心的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政退役軍人事務(wù)服務(wù)中心用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政退役軍人事務(wù)服務(wù)中心用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政退役軍人事務(wù)服務(wù)中心用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政退役軍人事務(wù)服務(wù)中心集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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