目錄
第一部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對縣管醫(yī)療服務(wù)單位的醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為、傳染病防治、計劃生育、母嬰保健等開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理;組織實施全縣醫(yī)療服務(wù)單位監(jiān)督檢查和專項整治工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)單位重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為。
(二)負(fù)責(zé)對縣管餐具消毒配送單位及健康相關(guān)產(chǎn)品單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理,組織實施全縣餐具消毒配送單位及健康相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督檢查和專項整治工作;組織餐具消毒配送單位及健康相關(guān)產(chǎn)品重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為。
(三)負(fù)責(zé)對縣管公共場所單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查、重大活動保障,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理,負(fù)責(zé)公共場所重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)本專業(yè)抽檢計劃的組織實施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場快速檢測、篩查工作。
(四)負(fù)責(zé)對縣管教育機構(gòu)的學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防控、生活飲用水、內(nèi)設(shè)醫(yī)療機構(gòu)及公共場所等開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理,組織實施全縣學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督檢查和專項整治工作 ;負(fù)責(zé)學(xué)校衛(wèi)生重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為;配合相關(guān)部門開展學(xué)校衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急處置和調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)本專業(yè)抽檢計劃的組織實施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場快速檢測、篩查工作。
(五)負(fù)責(zé)對縣管飲用水及涉水產(chǎn)品單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查、重大活動保障,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理;組織實施全縣飲用水及涉水產(chǎn)品監(jiān)督檢查和專項整治工作 ;負(fù)責(zé)飲用水及涉水產(chǎn)品重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)本專業(yè)抽檢計劃的組織實施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場快速檢測、篩查工作。
(六)負(fù)責(zé)對縣管職業(yè)與放射衛(wèi)生單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理;組織實施全縣職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查和專項整治工作 ;負(fù)責(zé)職業(yè)與放射衛(wèi)生重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)本專業(yè)抽檢計劃的組織實施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場快速檢測、篩查工作。
(七)負(fù)責(zé)對縣愛國衛(wèi)生單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理;組織實施全縣愛國衛(wèi)生監(jiān)督檢查和專項整治工作。
(八)負(fù)責(zé)我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作進(jìn)行培訓(xùn)、督導(dǎo)、考核。
(九)負(fù)責(zé)各項本專業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作。
二、決算單位構(gòu)成
臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心本級
第二部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計261.78萬元,包括:
1.財政撥款收入261.78萬元,占收入總計的100 %,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入261.78萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,本年收入增加136.05萬元,增長108.21%。主要原因:本單位于2021年6月份才正式獨立核算賬目,財政撥款反映的 6-12月份的金額,而2022年財政撥款收入是1-12月全年的,故衛(wèi)生監(jiān)督中心2022年較2021年決算數(shù)增幅較大。
(二)支出總計261.78萬元,包括:
1.基本支出244.59萬元,占支出總計的93.43 %,要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出216.91萬元,對個人和家庭的補助支出3.57萬元,商品和服務(wù)支出23.94萬元,資本性支出0.17萬元。
2.項目支出17.19萬元,占支出總計的6.57%主要包括國家公共衛(wèi)生項目“雙隨機”檢測、衛(wèi)生監(jiān)測、指導(dǎo)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,本年支出增加136.05萬元,增長108.21%。主要原因:本單位于2021年6月份才正式獨立核算賬目,財政撥款支出反映的 6-12月份的金額,而2022年財政撥款支出是1-12月全年的,故衛(wèi)生監(jiān)督中心2022年較2021年決算數(shù)增幅較大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
與上年相比無變化
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2022年度財政撥款支出261.78萬元,其中:基本支出244.59萬元,項目支出17.19萬元。與上年相比,財政撥款支出增加136.05萬元,增長108.21%。與年初預(yù)算相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的108.15%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的105.40%,項目支出完成年初預(yù)算的171.90%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出261.78萬元,按支出功能科目分:社會保障和就業(yè)支出34.34萬元,占13.12%;衛(wèi)生健康支出210.45萬元,占80.39%;住房保障支出16.99萬元,占6.49%。
1.社會保障和就業(yè)支出34.34萬元,包括:
(1)事業(yè)單位離退休3.57萬元,主要是退休人員補助等支出。
(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.16萬元,主要是在職職工繳納養(yǎng)老保險支出。
(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.61萬元,主要是在職職工繳納職業(yè)年金支出。
2.衛(wèi)生健康支出210.45萬元,包括:
(1)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出9.45萬元,主要是辦公費、業(yè)務(wù)費、印刷費等支出。
(2)機關(guān)服務(wù)169.21萬元,主要是衛(wèi)生事業(yè)單位管理費用等支出。
(3)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)14.52萬元,主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)等支出。
(4)基本公共衛(wèi)生服務(wù)7.74萬元,主要是國家“雙隨機監(jiān)測”等支出。
(5)事業(yè)單位醫(yī)療9.53萬元,主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險。
3. 住房保障支出16.99萬元,包括:
住房公積金16.99萬元,主要是在職職工繳納住房公積金等支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.78萬元,完成全年預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.78萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年增加0.26萬元,增長4.50%,主要是2022年疫情防控、防汛等工作使用車輛較多等原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行費5.78萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,完成全年預(yù)算的100%,比上年增加0.26萬元,增長4.50%,主要是2022年疫情防控、防汛等工作使用車輛較多等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費5.78萬元,主要用于公務(wù)用車燃油、維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出244.59萬元,其中:人員經(jīng)費220.48萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費24.11萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位為事業(yè)單位無需考核機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。
組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金242.06萬元,自評平均分95.63分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。
3.部門評價結(jié)果。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。
4.財政評價結(jié)果。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。
第四部分 附件
部門(單位)整體績效自評表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 020005臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心-210321000 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 242.06 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 242.06 | ||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達(dá)金額(萬元) | 項目執(zhí)行金額(萬元) | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
衛(wèi)生健康事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 10.00 | 7.96 | 79.64% | 13.3 | 10.59 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 223.70 | 221.98 | 99.23% | 13.3 | 13.19 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 16.41 | 14.51 | 88.47% | 13.4 | 11.85 | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育,負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、餐飲具集中消毒單位等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心面向社會進(jìn)行法律法規(guī)、健康知識等方面宣傳普及工作,有效提高群眾自我保護(hù)意識和識別能力。各項監(jiān)督監(jiān)測工作按照國家“雙隨機”、“藍(lán)盾系列行動”時間安排,及時完成。抽查檢測機制增強了監(jiān)管科學(xué)性和執(zhí)法公正性,創(chuàng)造了良好的衛(wèi)生環(huán)境,有效的維護(hù)人民群眾健康權(quán)益。 | ||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
整體工作完成情況 | 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及時率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
總體工作完成率 | = | 100 | % | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
“三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)企業(yè)滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
社會公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕姖M意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立預(yù)算績效管理機制 | 績效管理 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
總評價得分 | 95.63 |
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。