臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度決算公開-其他-臺安縣人民政府

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    臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度決算公開
    時間:2023-10-14 15:57來源:作者:點擊:


    目錄


    第一部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第三部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度決算情況說明

    第四部分 附件

    第五部分 名詞解釋


    第一部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況


    一、主要職責(zé)

    (一)負(fù)責(zé)對縣管醫(yī)療服務(wù)單位的醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為、傳染病防治、計劃生育、母嬰保健等開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理;組織實施全縣醫(yī)療服務(wù)單位監(jiān)督檢查和專項整治工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)單位重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為。

    (二)負(fù)責(zé)對縣管餐具消毒配送單位及健康相關(guān)產(chǎn)品單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理,組織實施全縣餐具消毒配送單位及健康相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督檢查和專項整治工作;組織餐具消毒配送單位及健康相關(guān)產(chǎn)品重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為。

    (三)負(fù)責(zé)對縣管公共場所單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查、重大活動保障,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理,負(fù)責(zé)公共場所重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)本專業(yè)抽檢計劃的組織實施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場快速檢測、篩查工作。

    (四)負(fù)責(zé)對縣管教育機構(gòu)的學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防控、生活飲用水、內(nèi)設(shè)醫(yī)療機構(gòu)及公共場所等開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理,組織實施全縣學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督檢查和專項整治工作 ;負(fù)責(zé)學(xué)校衛(wèi)生重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為;配合相關(guān)部門開展學(xué)校衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急處置和調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)本專業(yè)抽檢計劃的組織實施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場快速檢測、篩查工作。

    (五)負(fù)責(zé)對縣管飲用水及涉水產(chǎn)品單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查、重大活動保障,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理;組織實施全縣飲用水及涉水產(chǎn)品監(jiān)督檢查和專項整治工作 ;負(fù)責(zé)飲用水及涉水產(chǎn)品重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)本專業(yè)抽檢計劃的組織實施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場快速檢測、篩查工作。

    (六)負(fù)責(zé)對縣管職業(yè)與放射衛(wèi)生單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理;組織實施全縣職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查和專項整治工作 ;負(fù)責(zé)職業(yè)與放射衛(wèi)生重大事件和違法行為的調(diào)查處理,依法查處違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)本專業(yè)抽檢計劃的組織實施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場快速檢測、篩查工作。

    (七)負(fù)責(zé)對縣愛國衛(wèi)生單位開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,并對相關(guān)投訴舉報進(jìn)行調(diào)查處理;組織實施全縣愛國衛(wèi)生監(jiān)督檢查和專項整治工作。

    (八)負(fù)責(zé)我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作進(jìn)行培訓(xùn)、督導(dǎo)、考核。

    (九)負(fù)責(zé)各項本專業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作。

    二、決算單位構(gòu)成

    臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心本級


    第二部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度決算公開報表

    臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

    第三部分 臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計261.78萬元,包括:

    1.財政撥款收入261.78萬元,占收入總計的100 %,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入261.78萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    與上年相比,本年收入增加136.05萬元,增長108.21%。主要原因:本單位于2021年6月份才正式獨立核算賬目,財政撥款反映的 6-12月份的金額,而2022年財政撥款收入是1-12月全年的,故衛(wèi)生監(jiān)督中心2022年較2021年決算數(shù)增幅較大。

    (二)支出總計261.78萬元,包括:

    1.基本支出244.59萬元,占支出總計的93.43 %,要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出216.91萬元,對個人和家庭的補助支出3.57萬元,商品和服務(wù)支出23.94萬元,資本性支出0.17萬元。

    2.項目支出17.19萬元,占支出總計的6.57%主要包括國家公共衛(wèi)生項目“雙隨機”檢測、衛(wèi)生監(jiān)測、指導(dǎo)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出增加136.05萬元,增長108.21%。主要原因:本單位于2021年6月份才正式獨立核算賬目,財政撥款支出反映的 6-12月份的金額,而2022年財政撥款支出是1-12月全年的,故衛(wèi)生監(jiān)督中心2022年較2021年決算數(shù)增幅較大。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

    與上年相比無變化

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財政撥款支出261.78萬元,其中:基本支出244.59萬元,項目支出17.19萬元。與上年相比,財政撥款支出增加136.05萬元,增長108.21%。與年初預(yù)算相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的108.15%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的105.40%,項目支出完成年初預(yù)算的171.90%。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出261.78萬元,按支出功能科目分:社會保障和就業(yè)支出34.34萬元,占13.12%;衛(wèi)生健康支出210.45萬元,占80.39%;住房保障支出16.99萬元,占6.49%。

    1.社會保障和就業(yè)支出34.34萬元,包括:

    (1)事業(yè)單位離退休3.57萬元,主要是退休人員補助等支出。

    (2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.16萬元,主要是在職職工繳納養(yǎng)老保險支出。

    (3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.61萬元,主要是在職職工繳納職業(yè)年金支出。

    2.衛(wèi)生健康支出210.45萬元,包括:

    (1)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出9.45萬元,主要是辦公費、業(yè)務(wù)費、印刷費等支出。

    (2)機關(guān)服務(wù)169.21萬元,主要是衛(wèi)生事業(yè)單位管理費用等支出。

    (3)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)14.52萬元,主要用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)等支出。

    (4)基本公共衛(wèi)生服務(wù)7.74萬元,主要是國家“雙隨機監(jiān)測”等支出。

    (5)事業(yè)單位醫(yī)療9.53萬元,主要是單位為職工繳納的醫(yī)療保險。

    3. 住房保障支出16.99萬元,包括:

    住房公積金16.99萬元,主要是在職職工繳納住房公積金等支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

    (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

    無此項資金

    三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.78萬元,完成全年預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.78萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年增加0.26萬元,增長4.50%,主要是2022年疫情防控、防汛等工作使用車輛較多等原因。

    1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。與上年相比無變化。

    2.公務(wù)接待費0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運行費5.78萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%,完成全年預(yù)算的100%,比上年增加0.26萬元,增長4.50%,主要是2022年疫情防控、防汛等工作使用車輛較多等原因。

    公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運行維護(hù)費5.78萬元,主要用于公務(wù)用車燃油、維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出244.59萬元,其中:人員經(jīng)費220.48萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費24.11萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    我單位為事業(yè)單位無需考核機關(guān)運行經(jīng)費支出。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    1.績效評價工作開展情況。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。

    組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金242.06萬元,自評平均分95.63分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。

    2.項目績效自評結(jié)果。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。

    3.部門評價結(jié)果。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。

    4.財政評價結(jié)果。

    本單位沒有項目預(yù)算,不涉及績效自評。


    第四部分 附件

    部門(單位)整體績效自評表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱020005臺安縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬元)242.06
    部門年初預(yù)算支出金額(萬元)242.06
    年度主要任務(wù)對應(yīng)項目項目下達(dá)金額(萬元)項目執(zhí)行金額(萬元)項目執(zhí)行率分值得分
    衛(wèi)生健康事務(wù)管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費10.007.9679.64%13.310.59
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費223.70221.9899.23%13.313.19
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費16.4114.5188.47%13.411.85
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育,負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、餐飲具集中消毒單位等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作衛(wèi)生監(jiān)督中心面向社會進(jìn)行法律法規(guī)、健康知識等方面宣傳普及工作,有效提高群眾自我保護(hù)意識和識別能力。各項監(jiān)督監(jiān)測工作按照國家“雙隨機”、“藍(lán)盾系列行動”時間安排,及時完成。抽查檢測機制增強了監(jiān)管科學(xué)性和執(zhí)法公正性,創(chuàng)造了良好的衛(wèi)生環(huán)境,有效的維護(hù)人民群眾健康權(quán)益。
    績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)運算符號指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點工作履行情況重點工作辦結(jié)率=100%3.313.33.3





    整體工作完成情況工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%3.313.33.3





    工作完成及時率=100%3.313.33.3





    總體工作完成率=100%3.513.53.5





    基礎(chǔ)管理綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率<=0%011.61.6





    預(yù)算執(zhí)行率=100%1.511.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%1.811.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率=100%0.710.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.80.8





    財務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.70.7





    業(yè)務(wù)管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.70.7





    運行成本成本控制成效在職人員控制率<=100%10012.52.5





    “三公”經(jīng)費變動率<=0%012.52.5





    社會效應(yīng)服務(wù)對象滿意度服務(wù)企業(yè)滿意度>=100%10011010





    社會公眾滿意度當(dāng)?shù)厝罕姖M意度>=100%10011010





    可持續(xù)性體制機制改革建立預(yù)算績效管理機制
    績效管理
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)155





    總評價得分95.63

    第五部分 名詞解釋


    1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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