中共臺(tái)安縣委宣傳部(本級(jí))2022年度決算-黨委部門-臺(tái)安縣人民政府

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    中共臺(tái)安縣委宣傳部(本級(jí))2022年度決算
    時(shí)間:2023-10-14 16:16來源:作者:點(diǎn)擊:

    目錄


    第一部分 臺(tái)安縣委宣傳部概況

    一、主要職責(zé)

    二、部門決算單位構(gòu)成 

    第二部分 臺(tái)安縣委宣傳部2022年度部門決算報(bào)表 

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 臺(tái)安縣委宣傳部2022年度部門決算情況說明

    第四部分 附件

    第五部分 名詞解釋


    第一部分 臺(tái)安縣委宣傳部概況


    一、主要職責(zé) 

    1、貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署,制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實(shí)施。

    2、部署全縣宣傳思想文化工作,組織、指導(dǎo)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳工作,負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨委、黨組中心組理論學(xué)習(xí)的部署、檢查、指導(dǎo);負(fù)責(zé)重要典型的總結(jié)、宣傳和推廣;配合縣委組織部做好黨員教育工作。

    3、緊密聯(lián)系全縣干部群眾的思想工作實(shí)際,堅(jiān)持不懈地抓好公民思想道德教育,改進(jìn)和加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)。

    4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣新聞?shì)浾摴ぷ鞯暮暧^管理,承擔(dān)重大宣傳活動(dòng)、突發(fā)事件的組織、協(xié)調(diào)工作。

    5、貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委對(duì)外宣傳工作的方針、政策和指示,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣的對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織對(duì)外新聞發(fā)布;歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。

    6、貫徹縣委、縣政府和上級(jí)部門關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策,規(guī)劃、部署、指導(dǎo)、檢查全縣群眾性精神文明建設(shè)工作。

    7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和群眾文化活動(dòng)。

    8、負(fù)責(zé)加強(qiáng)宣傳思想工作隊(duì)伍建設(shè)。

    9、協(xié)助縣委和組織部門對(duì)宣教系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、調(diào)整、交流進(jìn)行考核(宣教系統(tǒng)包括:教育局、衛(wèi)計(jì)局、食品藥品監(jiān)督管理局、文體局、廣播電視局、臺(tái)安高中、職教中心、文聯(lián))。

    10、完成縣委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它任務(wù)

    二、部門決算單位構(gòu)成 

    納入中共臺(tái)安縣委宣傳部2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    1.中共臺(tái)安縣委宣傳部(本級(jí))


    第二部分 臺(tái)安縣委宣傳部本級(jí)2022年度決算公開報(bào)表

    中共臺(tái)安縣委宣傳部

    第三部分 臺(tái)安縣委宣傳部本級(jí)2022年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)370.69萬元。包括:

    1.財(cái)政撥款收入 370.69萬元,占收入總計(jì)的(用B除以A得數(shù)填在此)100%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收370.69萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。

    3.事業(yè)收入0.00萬元。

    4.經(jīng)營收入0.00萬元。

    5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

    6.其他收入0.00萬元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。 

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年相比,本年收入增加5.64萬元,增長 1.54%。主要原因:與上年相比,本年收入增加5.64萬元,增長1.54%。主要原因:宣傳事務(wù)支出增多。

    (二)支出總計(jì) 370.69萬元,包括:

    1.基本支出182.05萬元,占支出總計(jì)的49%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出112.99萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.38萬元,商品和服務(wù)支出66.68萬元,資本性支出0.00萬元。

    2.項(xiàng)目支出188.64萬元,占支出總計(jì)的51%,主要包括宣傳事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。 

    與上年相比,本年支出增加5.64萬元,增長1.54%。主要原因:一般公共服務(wù)支出等增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出370.69萬元,其中:基本支出182.05萬元,項(xiàng)目支出188.64萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加5.64萬元,增長1.54%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的157.12%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的175.17%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的142.91%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出370.69萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出329.53萬元,占88.9%;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.16萬元,占4.36%;文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元,占3.27%;衛(wèi)生健康支出4.34萬元,占1.17%;住房保障支出8.53萬元,占2.30%。

    1.一般公共服務(wù)支出329.53萬元,包括:

    (1)行政運(yùn)行123.83萬元,主要是基本運(yùn)行支出。

    (2)一般行政管理事務(wù)67.10萬元,主要是項(xiàng)目支出。

    (3)宣傳管理100.69萬元,主要是各種宣傳工作支出。

    (4)其他宣傳事務(wù)37.91萬元,主要是基本宣傳支出。

    2.文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元,包括:

    (1)其他文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元,主要是項(xiàng)目支出。

    3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出16.16萬元,包括:

    (1)行政單位離退休1.59萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)基本支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)10.81萬元,主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

    (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)3.76萬元,主要是單位人員職業(yè)年金等支出。

    4.健康衛(wèi)生支出4.34萬元,包括:

    (1)行政單位醫(yī)療4.34萬元,主要是單位人員醫(yī)療基本支出。

    5. 住房保障支出8.53萬元,包括:

    (1)住房公積金8.53萬元,主要是單位人員住房公積金支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

    (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.42萬元,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %。其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少0.33萬元,下降12%,主要是維護(hù)費(fèi)有所減少等原因。

    1.因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2022年因公出國(境)費(fèi) 與上年無變化。2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待與上年無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.42萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成全年預(yù)算數(shù)的100%,比上年減少0.33萬元,下降12%,主要是維護(hù)費(fèi)有所減少等原因。

    公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。 

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元,主要用于加油、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.05萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)115.37萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)66.68萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.68萬元,比2021年減少67.01萬元,降低50.12%,主要原因是2021年購買辦公設(shè)備空調(diào)等較多2022年較少。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    1.績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

     本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

    組織本單位開展整體績效自評(píng),涉及資金235.93萬元,自評(píng)平均分91.93分。《部門(單位)整體績效自評(píng)表》見附件。

    2.項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。 本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。 

    3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。


    第四部分 附件

    部門(單位)整體績效自評(píng)表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱007001中共臺(tái)安縣委宣傳部本級(jí)-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬元)235.93
    部門年初預(yù)算支出金額(萬元)235.93
    年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目下達(dá)金額(萬元)項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬元)項(xiàng)目執(zhí)行率分值得分
    掃黃打非專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)2.001.9798.57%5.75.61
    宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.009.8698.69%5.75.62
    文明城市創(chuàng)建20.0018.4892.42%5.75.26
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)9.968.8188.49%5.75.04
    黨報(bào)黨刊訂閱經(jīng)費(fèi)90.0088.8598.72%5.75.62
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)204.14171.3783.94%5.74.78
    軟件正版化10.0000.00%5.80
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    落實(shí)中央和省市縣關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署,制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實(shí)施。訂閱相關(guān)黨報(bào)黨刊。凈化臺(tái)安文化市場(chǎng)環(huán)境,印制相關(guān)宣傳品。對(duì)外宣傳推介臺(tái)安,提高臺(tái)安對(duì)外影響力。已完成
    績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費(fèi)保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時(shí)率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%10013.33.3





    基礎(chǔ)管理依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%011.61.6





    預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.80.8





    業(yè)務(wù)管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.70.7





    運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會(huì)效應(yīng)政治效益傳播黨的聲音
    宣傳
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)16.66.6





    主題宣傳、重點(diǎn)工作宣傳量>=1116.86.8





    服務(wù)對(duì)象滿意度參加培訓(xùn)人員的滿意度>=100%10016.66.6





    可持續(xù)性體制機(jī)制改革建立績效激勵(lì)機(jī)制
    建立機(jī)制
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)155





    總評(píng)價(jià)得分91.93

    第五部分 名詞解釋


    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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