目錄
第一部分 臺(tái)安縣委宣傳部概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣委宣傳部2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣委宣傳部2022年度部門決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣委宣傳部概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署,制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、部署全縣宣傳思想文化工作,組織、指導(dǎo)全縣的理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳工作,負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨委、黨組中心組理論學(xué)習(xí)的部署、檢查、指導(dǎo);負(fù)責(zé)重要典型的總結(jié)、宣傳和推廣;配合縣委組織部做好黨員教育工作。
3、緊密聯(lián)系全縣干部群眾的思想工作實(shí)際,堅(jiān)持不懈地抓好公民思想道德教育,改進(jìn)和加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣新聞?shì)浾摴ぷ鞯暮暧^管理,承擔(dān)重大宣傳活動(dòng)、突發(fā)事件的組織、協(xié)調(diào)工作。
5、貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委對(duì)外宣傳工作的方針、政策和指示,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣的對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織對(duì)外新聞發(fā)布;歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。
6、貫徹縣委、縣政府和上級(jí)部門關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策,規(guī)劃、部署、指導(dǎo)、檢查全縣群眾性精神文明建設(shè)工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和群眾文化活動(dòng)。
8、負(fù)責(zé)加強(qiáng)宣傳思想工作隊(duì)伍建設(shè)。
9、協(xié)助縣委和組織部門對(duì)宣教系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、調(diào)整、交流進(jìn)行考核(宣教系統(tǒng)包括:教育局、衛(wèi)計(jì)局、食品藥品監(jiān)督管理局、文體局、廣播電視局、臺(tái)安高中、職教中心、文聯(lián))。
10、完成縣委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它任務(wù)
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共臺(tái)安縣委宣傳部2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.中共臺(tái)安縣委宣傳部(本級(jí))
第二部分 臺(tái)安縣委宣傳部本級(jí)2022年度決算公開報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣委宣傳部本級(jí)2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)370.69萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入 370.69萬元,占收入總計(jì)的(用B除以A得數(shù)填在此)100%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收370.69萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
3.事業(yè)收入0.00萬元。
4.經(jīng)營收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入0.00萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年相比,本年收入增加5.64萬元,增長 1.54%。主要原因:與上年相比,本年收入增加5.64萬元,增長1.54%。主要原因:宣傳事務(wù)支出增多。
(二)支出總計(jì) 370.69萬元,包括:
1.基本支出182.05萬元,占支出總計(jì)的49%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出112.99萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.38萬元,商品和服務(wù)支出66.68萬元,資本性支出0.00萬元。
2.項(xiàng)目支出188.64萬元,占支出總計(jì)的51%,主要包括宣傳事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,本年支出增加5.64萬元,增長1.54%。主要原因:一般公共服務(wù)支出等增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出370.69萬元,其中:基本支出182.05萬元,項(xiàng)目支出188.64萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加5.64萬元,增長1.54%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的157.12%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的175.17%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的142.91%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出370.69萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出329.53萬元,占88.9%;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.16萬元,占4.36%;文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元,占3.27%;衛(wèi)生健康支出4.34萬元,占1.17%;住房保障支出8.53萬元,占2.30%。
1.一般公共服務(wù)支出329.53萬元,包括:
(1)行政運(yùn)行123.83萬元,主要是基本運(yùn)行支出。
(2)一般行政管理事務(wù)67.10萬元,主要是項(xiàng)目支出。
(3)宣傳管理100.69萬元,主要是各種宣傳工作支出。
(4)其他宣傳事務(wù)37.91萬元,主要是基本宣傳支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元,包括:
(1)其他文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元,主要是項(xiàng)目支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出16.16萬元,包括:
(1)行政單位離退休1.59萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)基本支出。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)10.81萬元,主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)3.76萬元,主要是單位人員職業(yè)年金等支出。
4.健康衛(wèi)生支出4.34萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療4.34萬元,主要是單位人員醫(yī)療基本支出。
5. 住房保障支出8.53萬元,包括:
(1)住房公積金8.53萬元,主要是單位人員住房公積金支出。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.42萬元,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %。其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少0.33萬元,下降12%,主要是維護(hù)費(fèi)有所減少等原因。
1.因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2022年因公出國(境)費(fèi) 與上年無變化。2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待與上年無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.42萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成全年預(yù)算數(shù)的100%,比上年減少0.33萬元,下降12%,主要是維護(hù)費(fèi)有所減少等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元,主要用于加油、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.05萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)115.37萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)66.68萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.68萬元,比2021年減少67.01萬元,降低50.12%,主要原因是2021年購買辦公設(shè)備空調(diào)等較多2022年較少。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。
組織本單位開展整體績效自評(píng),涉及資金235.93萬元,自評(píng)平均分91.93分。《部門(單位)整體績效自評(píng)表》見附件。
2.項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。 本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附件
部門(單位)整體績效自評(píng)表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 007001中共臺(tái)安縣委宣傳部本級(jí)-210321000 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 235.93 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 235.93 | ||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額(萬元) | 項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬元) | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
掃黃打非專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 1.97 | 98.57% | 5.7 | 5.61 | ||||||||||||
宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 9.86 | 98.69% | 5.7 | 5.62 | ||||||||||||
文明城市創(chuàng)建 | 20.00 | 18.48 | 92.42% | 5.7 | 5.26 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 9.96 | 8.81 | 88.49% | 5.7 | 5.04 | ||||||||||||
黨報(bào)黨刊訂閱經(jīng)費(fèi) | 90.00 | 88.85 | 98.72% | 5.7 | 5.62 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 204.14 | 171.37 | 83.94% | 5.7 | 4.78 | ||||||||||||
軟件正版化 | 10.00 | 0 | 0.00% | 5.8 | 0 | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
落實(shí)中央和省市縣關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署,制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實(shí)施。訂閱相關(guān)黨報(bào)黨刊。凈化臺(tái)安文化市場(chǎng)環(huán)境,印制相關(guān)宣傳品。對(duì)外宣傳推介臺(tái)安,提高臺(tái)安對(duì)外影響力。 | 已完成 | ||||||||||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 傳播黨的聲音 | 宣傳 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
主題宣傳、重點(diǎn)工作宣傳量 | >= | 1 | 篇 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 參加培訓(xùn)人員的滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立績效激勵(lì)機(jī)制 | 建立機(jī)制 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
總評(píng)價(jià)得分 | 91.93 |
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。