臺(tái)安縣應(yīng)急管理局2022年度決算-政府部門-臺(tái)安縣人民政府

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    臺(tái)安縣應(yīng)急管理局2022年度決算
    時(shí)間:2023-10-14 08:41來(lái)源:作者:點(diǎn)擊:


    目    錄

     

    第一部分    臺(tái)安縣應(yīng)急管理局概況

    一、主要職責(zé)

    二、決算單位構(gòu)成

    第二部分   臺(tái)安縣應(yīng)急管理局2022年度決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

    第三部分    臺(tái)安縣應(yīng)急管理局2022年度決算情況說(shuō)明

     

    第四部分    附件

    第五部分    名詞解釋

     

    第一部分 臺(tái)安縣應(yīng)急管理局概況

     

    一、主要職責(zé)

    (一)負(fù)責(zé)我縣應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各街道辦事處、鎮(zhèn)、開發(fā)園區(qū)、縣直各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    (二)貫徹落實(shí)縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方針政策,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織制定部門規(guī)章、規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

    (三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

    (四)牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

    (五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)特別重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

    (六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平合對(duì)接。

    (七)統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),管理全縣綜合性應(yīng)急教援隊(duì)伍,指導(dǎo)各街道辦事處、鎮(zhèn)、開發(fā)園區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

    (八)負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)各街道辦事處、鎮(zhèn)及開發(fā)園區(qū)的消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

    (九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

    (十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配上級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

    (十一)依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各街道辦事處、鎮(zhèn)及開發(fā)園區(qū)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

     (十二)按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    (十三)依法組織指導(dǎo)全縣生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

    (十四)制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

    (十五)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

    (十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    (十七)職能轉(zhuǎn)變。應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全縣應(yīng)急能力體系,推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)臧災(zāi)意識(shí),提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅(jiān)持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任,堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

    (十八)有關(guān)職責(zé)分工

    1、與自然資源局、水利局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

    (1)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援;組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)特別重大災(zāi)害指揮部工作,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;會(huì)同自然資源局、水利局、氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái),建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

    (2)自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害、森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查;指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。組織編制防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。

    (3)水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作;承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

    (4)必要時(shí),自然資源局、水利局等部門可以提請(qǐng)應(yīng)急管理局,以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

    2、與縣發(fā)展和改革局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

    (1)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策,組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同縣發(fā)展和改革局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。

    (2)縣發(fā)展和改革局根據(jù)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃,負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,根據(jù)應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

    應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)管理消防救援隊(duì)伍,承擔(dān)相關(guān)火災(zāi)防范、火災(zāi)撲救、搶險(xiǎn)救援等工作。

    二、決算單位構(gòu)成

     

    納入臺(tái)安縣應(yīng)急管理局2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    臺(tái)安縣應(yīng)急管理局(本級(jí))

     

    第二部分 臺(tái)安縣應(yīng)急管理局2022年度決算公開報(bào)表

    遼寧省鞍山市臺(tái)安縣應(yīng)急管理局(本級(jí))(超鏈接)

     

    第三部分 臺(tái)安縣應(yīng)急管理局2022年度決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)247.92萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入247.92萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入235.32萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12.60萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

    6.其他收入0萬(wàn)元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元%。

    與上年相比,本年收入增加6.21萬(wàn)元,增加2.56 %。主要原因:自然災(zāi)害防治撥款增加。

     

    (二)支出總計(jì)247.92萬(wàn)元,

    1.基本支出184萬(wàn)元,占支出總計(jì)的74.22 %,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出103.84萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.34萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出77.03萬(wàn)元,資本性支出0.79萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出63.92萬(wàn)元,占支出總計(jì)的 25.78%,主要包括主要包括自然災(zāi)害防治、應(yīng)急救援以及自然災(zāi)害救災(zāi)恢復(fù)重建支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    與上年相比,本年收入增加6.21萬(wàn)元,增加2.56 %。主要原因:自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

     

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

     

    (一)總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出247.92元,其中:基本支出184萬(wàn)元,項(xiàng)目支出63.92萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加6.21萬(wàn)元,增加2.56%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成全年預(yù)算的429%。其中:基本支出完成全年預(yù)算的394%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的529%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.32萬(wàn)元,按支出功能科目分:社會(huì)保障和就業(yè)支出17.39萬(wàn)元,占7.40%;衛(wèi)生健康支出3.35萬(wàn)元,占1.42%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出208.28萬(wàn)元,占88.51%;住房保障支出6.30萬(wàn)元,占2.67%。

    1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出17.39萬(wàn)元,包括:

    (1)行政單位離退休支出1.92萬(wàn)元,主要是單位行政退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.17萬(wàn)元,主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

    (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.30萬(wàn)元,主要是單位為職工繳納的職業(yè)年金費(fèi)用。

    2. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出208.28萬(wàn)元,包括:

    (1)行政運(yùn)行支出156.96萬(wàn)元,主要是單位行政人員的工資支出。

    (2)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治支出17.50萬(wàn)元,主要是風(fēng)險(xiǎn)普查委托費(fèi)用支出。

    (3)應(yīng)急救援支出 3.70萬(wàn)元,主要是應(yīng)急管理費(fèi)用支出。

    (4)其他自然災(zāi)害防治支出10萬(wàn)元,主要是風(fēng)險(xiǎn)普查委托費(fèi)用支出。

    (5)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出20.12萬(wàn)元,主要是農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出。

    3. 住房保障支出6.30萬(wàn)元,包括:

    (1)住房公積金支出6.30萬(wàn)元,主要是單位為職工繳納的住房公積金費(fèi)用。

    4.衛(wèi)生健康支出3.35萬(wàn)元,包括:

     (1)行政單位醫(yī)療3.35萬(wàn)元,主要是行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出12.60萬(wàn)元。按支出功能科目分,包括:

    其他支出12.60萬(wàn)元  。

    用于社會(huì)福利彩票公益性基金12.60萬(wàn)元。主要是農(nóng)房保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出。

     

    (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無(wú)此項(xiàng)資金

     

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.66萬(wàn)元,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.66萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少11.79萬(wàn)元,減少48.22%,主要是上年度更新購(gòu)置公共用車一輛。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年相比無(wú)變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無(wú)變化。

    3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.66萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %,比上年減少11.79萬(wàn)元,減少48.22%,主要是上年度更新購(gòu)置公共用車一輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.66萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車燃油及維護(hù)費(fèi)。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出184萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)106.18萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)77.82萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.82萬(wàn)元,比2021年增加7.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.95%,主要原因是本年購(gòu)買執(zhí)法服裝等專用材料。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效工作開展情況

    1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

    本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及績(jī)效自評(píng)。

    組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金120.53萬(wàn)元,自評(píng)平均分94.51分?!叮▎挝唬┱w績(jī)效自評(píng)表》見附件。

    2. 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及績(jī)效自評(píng)。

    3.評(píng)價(jià)結(jié)果。沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。

     

    第四部分      附    件

    (績(jī)效表格)

    部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱024001臺(tái)安縣應(yīng)急管理局本級(jí)-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元)120.53
    部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元)120.53
    年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行率分值得分
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)12.488.1965.62%13.38.72
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)121.20112.9593.19%13.312.39
    重大宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.0010100.00%13.413.4
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    負(fù)責(zé)我縣應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)各街道辦事處、鎮(zhèn)、開發(fā)園區(qū)、縣直各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。已完成
    績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費(fèi)保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時(shí)率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%10013.33.3





    基礎(chǔ)管理依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.80.8





    業(yè)務(wù)管理政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=010010.70.7





    運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會(huì)效應(yīng)社會(huì)效益地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳活動(dòng)受益人數(shù)>=10010011010





    社會(huì)公眾滿意度當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度>=100%10011010





    可持續(xù)性體制機(jī)制改革完善內(nèi)控制度
    完善制度
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)155





    總評(píng)價(jià)得分94.51

     

    第五部分    名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政和主管的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

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