目 錄
第一部分 臺安縣人民政府辦公室(本級)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣人民政府辦公室(本級)2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣人民政府辦公室(本級)2022年度決算情況說明
第三部分 附件
第四部分第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣人民政府辦公室(本級)概況
一、主要職責(zé)
(一)負責(zé)縣政府會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。
(二)負責(zé)或參與各級及重要外賓來我縣政務(wù)活動組織安排。
(三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,指導(dǎo)全縣行政機關(guān)公文處理工作。
(四)審核縣政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府和各街道辦事處請示、報告縣政府的事項,提出辦理意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,辦理上級各部門及各方面的來文來電及領(lǐng)導(dǎo)的批示。
(五)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。
(六)負責(zé)上級部門和縣委、縣政府決策部署貫徹落實情況的督促檢查,及時報告督查情況。
(七)負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的市、縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
(八)負責(zé)縣政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實市委、市政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
(九)負責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報送工作,指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。
(十)負責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。
(十一)負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作,組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。
(十二)負責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點工作的宣傳報道,對縣政府各部門宣傳工作進行督促檢查。
(十三)組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。
(十四)負責(zé)起草《政府工作報告》,牽頭組織縣政府重要會議文件起草,參與縣委重要會議文件的起草工作。
(十五)負責(zé)組織或參與對改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
(十六)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,單獨或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文件,起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿,配合有關(guān)部門做好縣政府重點工作新聞通報工作。
(十七)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、有關(guān)縣市經(jīng)濟政策和社會發(fā)展政策進行分析和研究,提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài),為縣政府決策提供參考建議,配合有關(guān)部門加強智庫建設(shè)。
(十八)擬訂全縣機關(guān)事務(wù)工作、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施,負責(zé)縣本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作。
(十九)負責(zé)縣本級公務(wù)接待經(jīng)費、縣直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費安排,并組織實施相關(guān)工作。
(二十)負責(zé)縣直行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制、調(diào)配、更新和處置工作。
(二十一)承擔(dān)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作,負責(zé)監(jiān)督管理縣本級公共機構(gòu)節(jié)能工作。
(二十二)制定全縣公務(wù)接待制度并組織實施,指導(dǎo)全縣公務(wù)接待工作。
(二十三)負責(zé)縣委機關(guān)、縣政府機關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化、食堂等后勤管理和服務(wù)工作。
(二十四)完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
(二十五)職能轉(zhuǎn)變。加強和改進縣政府宣傳工作,為推動縣政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務(wù)公開工作,指導(dǎo)各單位主動回應(yīng)社會關(guān)切,接受群眾監(jiān)督。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入臺安縣人民政府辦公室(本級)2022年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.臺安縣人民政府辦公室本級
第二部分 臺安縣人民政府辦公室(本級)2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣人民政府辦公室(本級)2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計432.19萬元,
包括:
1. 財政撥款收入432.19萬元,占收入總計的100 %,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入432.19萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,
與上年相比,本年收入減少92.3 萬元,降低17.59 %。主要原因:本年度的專項業(yè)務(wù)活動財政撥款減少。
(二)支出總計432.19萬元,包括:
1.基本支出351.03萬元,占支出總計的 81 %,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出202.47萬元,對個人和家庭的補助支出93.44萬元,商品和服務(wù)支出41.31萬元,資本性支出13.81萬元。
2.項目支出81.16萬元,占支出總計的 19 %主要包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及日常支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,本年支出減少92.3 萬元,降低17.59 %。主要原因:單位商品服務(wù)支出減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(四)二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2022年度財政撥款支出432.19萬元,其中:基本支出351.03萬元,項目支出81.16萬元。與上年相比,本年收入減少92.3 萬元,降低17.59 %。與年初預(yù)算相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的133.83%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的164.86%,項目支出完成年初預(yù)算的73.77%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出432.19萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出291.11萬元,占67.36%;社會保障和就業(yè)支出118.90萬元,占27.51%;衛(wèi)生健康支出7.75萬元,占1.80%;住房保障支出14.43萬元,占3.33%。
1. 一般公共服務(wù)支出291.11萬元,包括:
(1)行政運行209.95萬元,主要是在職人員工資及日常經(jīng)費等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)4.97萬元,主要是政府事務(wù)方面等支出。
(3)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理76.19萬元,主要是辦公費、維修費、公車運行維護費等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出118.9萬元,包括:
(1)行政單位離退休93.44萬元,主要是退休人員的取暖費補貼支出和離休人員的離休費支出。
(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.70萬元,主要是行政在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.76萬元,主要是行政在職人員職業(yè)年金繳費支出。
3.健康衛(wèi)生支出7.75萬元,包括:
行政單位醫(yī)療7.75萬元,主要是行政在職人員醫(yī)療保險繳費等支出。
4. 住房保障支出14.43萬元,包括:
住房公積金14.43萬元,主要是單位為在職人員繳納住房公積金的支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出31.86萬元,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費31.86萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少83.14萬元,下降72.29%,主要是本年度沒有購置公車的原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行費31.86萬元,占“三公”經(jīng)費支出的 100 %,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %,比上年減少83.14萬元,下降72.29%,主要是本年度沒有購置公車原因。
公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費31.86萬元,主要用于公務(wù)用車維修費及車輛用油等支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量7輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出351.03萬元,其中:人員經(jīng)費295.91萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費55.12萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出55.12萬元,比2021年減少23.67萬元,降低30.04%,主要原因是減少維修費及設(shè)備購置的支出。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車輛7輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,應(yīng)急保障用車6輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及項目自評。
組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金322.92萬元,自評平均分84.55分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。
2. 項目績效自評結(jié)果。
本單位沒有項目預(yù)算,不涉及項目自評。)
……
3. 部門評價結(jié)果。
4. 沒有項目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。
5. 財政評價結(jié)果。
6. 沒有項目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附 件
部門(單位)整體績效自評表(2022年度) | |||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 004001臺安縣人民政府辦公室本級-210321000 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬元) | 322.92 | ||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬元) | 322.92 | ||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達金額(萬元) | 項目執(zhí)行金額(萬元) | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 23.60 | 19.51 | 82.68% | 10 | 8.26 | ||||||||||||
專項業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(政府辦) | 90.00 | 62.45 | 69.39% | 10 | 6.93 | ||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 337.61 | 316.14 | 93.64% | 10 | 9.36 | ||||||||||||
專項材料印刷費 | 20.00 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | ||||||||||||
年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
負責(zé)行政全面工作;負責(zé)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;負責(zé)科室全面工作;負責(zé)科室思想政治和黨建工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 | 完成科室相關(guān)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 | ||||||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 接待對象滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 多部門協(xié)同聯(lián)動 | 合格 | 全部或基本達成預(yù)期指標100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
總評價得分 | 84.55 |
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。