臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))2022年度決算-政府部門(mén)-臺(tái)安縣人民政府

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    臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))2022年度決算
    時(shí)間:2023-10-14 08:50來(lái)源:作者:點(diǎn)擊:

     

    目    錄

     

    第一部分    臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 決算單位構(gòu)成

    第二部分    臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))2022年度決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

    第三部分    臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))2022年度決算情況說(shuō)明

    第四部分    附件

    第五部分    名詞解釋

     

    第一部分 臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí)概況

     

    一、主要職責(zé)

    (一)、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略,開(kāi)展自然資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,研究提出自然資源供需總量平衡的政策建議,參與全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及自然資源的調(diào)控政策和措施,制定并組織實(shí)施自然資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

    (二)、承擔(dān)規(guī)范自然資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)土資源法律、法規(guī),擬訂并貫徹實(shí)施管理、保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源政策,依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充制定全縣土地資源、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。做好國(guó)土資源行政執(zhí)法工作,調(diào)查處理縣內(nèi)國(guó)土資源重大違法案件。

    (三)、承擔(dān)優(yōu)化配置自然資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施全縣土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃和其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃。參與報(bào)縣政府審批的城市總體規(guī)劃等涉及國(guó)土資源相關(guān)規(guī)劃的審核。

    (四)、負(fù)責(zé)規(guī)范自然資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等 自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益,組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。組織做好全縣城鄉(xiāng)地籍地政工作,組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),負(fù)責(zé)土地確權(quán)、登記和分等定級(jí)工作,承擔(dān)各類(lèi)土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會(huì)查詢(xún)服務(wù)。

    (五)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)起草不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的地方性政策,建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度,制定不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議的調(diào)處政策,推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)房屋登記的申請(qǐng)、受理、測(cè)繪、審核、登簿、發(fā)證等房屋登記職責(zé),做好涉及房屋的所有權(quán)、用益物權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的首次登記、變更登記、抵押登記、轉(zhuǎn)移登記、注銷(xiāo)登記、更正登記、異議登記、預(yù)告登記、查封登記等工作。

    (六)、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任,確保規(guī)劃確定的耕地保有量,組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù),監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)并監(jiān)督未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)工作。組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用,承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院和省政府審批的各類(lèi)用地審核、報(bào)批工作。

    (七)、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。擬訂并實(shí)施土地開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開(kāi)發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并按照規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出價(jià)、轉(zhuǎn)讓等管理辦法,建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度,會(huì)同農(nóng)業(yè)部門(mén)監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。組織實(shí)施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等,承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院和省、市、縣政府審批的改制企業(yè)的國(guó)有土地資產(chǎn)處置的審核、報(bào)批工作。

    (八)、承擔(dān)規(guī)范自然資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況,監(jiān)管地價(jià),組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理,規(guī)范和監(jiān)管?chē)?guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為,依法查處違法行為。

    (九)、依法管理全縣礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán),辦理其行政許可事項(xiàng)。承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理和地質(zhì)資料匯交管理工作。依法實(shí)施全縣地質(zhì)勘查行業(yè)管理。負(fù)責(zé)探礦權(quán)、采礦權(quán)評(píng)估管理。負(fù)責(zé)全縣地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目監(jiān)督管理工作。

    (十)、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作,依法保護(hù)地質(zhì)遺跡和古生物化石,依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查評(píng)價(jià)工作。

    (十一)、按規(guī)定對(duì)全縣涉及土地資源和礦產(chǎn)資源的有關(guān)費(fèi)用進(jìn)行征收管理,實(shí)施并監(jiān)督管理國(guó)家、省和市有關(guān)部門(mén)撥付的各種專(zhuān)項(xiàng)資金。

    (十二)、組織開(kāi)展土地資源管理、礦產(chǎn)資源管理科學(xué)技術(shù)的對(duì)外合作與交流。

    (十三)、承辦縣政府和市自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。

     

    二、決算單位構(gòu)成

     

    納入臺(tái)安縣自然資源局2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    臺(tái)安縣自然資源局本級(jí)

     

    第二部分    臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí)2022年度決算公開(kāi)報(bào)表

    遼寧省鞍山市臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))(超鏈接)

     

    第三部分    臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí)2022年度決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)11730.02萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入11362.82萬(wàn)元,占收入總計(jì)的 96.87%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入431.65萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10931.17萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

    6.其他收入0萬(wàn)元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余367.2萬(wàn)元,占收入總計(jì)的3.13%,主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等收入。

    與上年相比,本年收入增加9396.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)477.9%。主要原因:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

    (二)支出總計(jì)11730.02萬(wàn)元,包括:

    1.基本支出386.24萬(wàn)元,占支出總計(jì)的3.29%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出110.87萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.07萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出215.06萬(wàn)元,資本性支出37.24萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出11343.78萬(wàn)元,占支出總計(jì)的96.71%,主要包括退耕還林、征地和拆遷補(bǔ)償、農(nóng)林水、林業(yè)和草原、自然資源利用與保護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    與上年相比,本年支出增加9501.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)426%。主要原因:項(xiàng)目支出比上一年增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出11730.02萬(wàn)元,其中:基本支出386.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出11343.78萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加9501.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)426.35%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的6604.74%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的217.48%,項(xiàng)目支出完成全年預(yù)算的100%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出798.84萬(wàn)元,按支出功能科目分:社會(huì)保障和就業(yè)支出32.35萬(wàn)元,占4%;衛(wèi)生健康支出3.82萬(wàn)元,占0.5%;節(jié)能環(huán)保支出185.95萬(wàn)元,占23.28%;農(nóng)林水支出152.53萬(wàn)元,占19.11%;自然資源海洋氣象等支出416.72萬(wàn)元,占52.17%;住房保障支出7.17萬(wàn)元,占0.9%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.3萬(wàn)元,占0.04%。

    1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出32.35萬(wàn)元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休23.07萬(wàn)元,主要是退休費(fèi)、撫恤金等支出。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.28萬(wàn)元。主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

    2.健康衛(wèi)生支出3.82萬(wàn)元,包括:

      行政單位醫(yī)療3.82萬(wàn)元,主要是單位為行政人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    3.節(jié)能環(huán)保支出185.95萬(wàn)元,包括:

      其他退耕還林還草支出185.95萬(wàn)元,主要是植樹(shù)造林工程款支出。

    4. 農(nóng)林水支出152.54萬(wàn)元,包括:

       森林資源培育支出152.54萬(wàn)元。三北防護(hù)林工程款等支出。

    5. 自然資源海洋氣象等事務(wù)支出416.72萬(wàn)元,包括:

    (1)行政運(yùn)行342.9萬(wàn)元,主要是主要是行政人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)的支出。

        (2)其他自然資源事務(wù)支出73.82萬(wàn)元,主要是專(zhuān)用材料費(fèi)等支出。

        6. 住房保障支出7.17萬(wàn)元,包括:

       住房公積金7.17萬(wàn)元,主要是為職工繳納的住房公積金支出。

    7. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.3萬(wàn)元,包括:

       災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治0.3萬(wàn)元,主要是廣告宣傳等支出。

    (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出10931.18萬(wàn)元。按支出功能科目分,包括: 城鄉(xiāng)社區(qū)支出10931.18萬(wàn)元。

    征地和拆遷補(bǔ)償支出10931.18萬(wàn)元。

    (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

         無(wú)此項(xiàng)資金

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出37.51萬(wàn)元,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.51萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年增加17.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.57%,主要是2022年購(gòu)置一輛新車(chē)等原因。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年相比無(wú)變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。

    3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)37.51萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %,比上年增加17.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.57%,主要是2022年購(gòu)置一輛新車(chē)等原因。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15.87萬(wàn)元,主要用于下鄉(xiāng)等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)4輛。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.65萬(wàn)元,主要用于公車(chē)維修和燃油費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量6輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出386.24萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)133.94萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)252.3萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.3萬(wàn)元,比2021年增加減少105.1萬(wàn)元,降低41.66%,主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2022年政府采購(gòu)支出總額1708.69萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出1708.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1630.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的95%,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.58萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的5%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日,共有車(chē)輛6輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)4輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,其他用車(chē)1輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

    1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

      本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

     組織對(duì)本單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金177.6萬(wàn)元,自評(píng)平均分95.53分?!恫块T(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

    2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

    3.部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。

      本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

      本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。

     

    第四部分      附    件

     

    部門(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表
    (2022年度)
    部門(mén)(單位)名稱(chēng)016001臺(tái)安縣自然資源局本級(jí)-210321000
    部門(mén)年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元)177.6
    部門(mén)年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元)177.6
    年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元)項(xiàng)目執(zhí)行率分值得分
    部門(mén)預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)183.75178.2997.02%2019.4
    部門(mén)預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)52.4344.1484.19%2016.83
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    履行全民所有土地、森林、草原、濕地等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制。完成自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等工作。已完成自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等工作。
    績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費(fèi)保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%10013.33.3





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時(shí)率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%10013.53.5





    基礎(chǔ)管理綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開(kāi)情況
    全部公開(kāi)
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.80.8





    業(yè)務(wù)管理政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0
    00.70





    運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會(huì)效應(yīng)社會(huì)效益地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳活動(dòng)受益人數(shù)>=100001000011010





    生態(tài)效益森林資源保護(hù)率>=100%10011010





    可持續(xù)性體制機(jī)制改革自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革
    績(jī)效管理
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)155





    總評(píng)價(jià)得分95.53

     

    第五部分    名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

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