目 錄
第一部分 臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))概況
一、 主要職責(zé)
二、 決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))2022年度決算情況說(shuō)明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))概況
一、主要職責(zé)
(一)、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略,開(kāi)展自然資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,研究提出自然資源供需總量平衡的政策建議,參與全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及自然資源的調(diào)控政策和措施,制定并組織實(shí)施自然資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。
(二)、承擔(dān)規(guī)范自然資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)土資源法律、法規(guī),擬訂并貫徹實(shí)施管理、保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源政策,依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充制定全縣土地資源、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。做好國(guó)土資源行政執(zhí)法工作,調(diào)查處理縣內(nèi)國(guó)土資源重大違法案件。
(三)、承擔(dān)優(yōu)化配置自然資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施全縣土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃和其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃。參與報(bào)縣政府審批的城市總體規(guī)劃等涉及國(guó)土資源相關(guān)規(guī)劃的審核。
(四)、負(fù)責(zé)規(guī)范自然資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等 自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益,組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。組織做好全縣城鄉(xiāng)地籍地政工作,組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),負(fù)責(zé)土地確權(quán)、登記和分等定級(jí)工作,承擔(dān)各類(lèi)土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會(huì)查詢(xún)服務(wù)。
(五)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)起草不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的地方性政策,建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度,制定不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議的調(diào)處政策,推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)房屋登記的申請(qǐng)、受理、測(cè)繪、審核、登簿、發(fā)證等房屋登記職責(zé),做好涉及房屋的所有權(quán)、用益物權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的首次登記、變更登記、抵押登記、轉(zhuǎn)移登記、注銷(xiāo)登記、更正登記、異議登記、預(yù)告登記、查封登記等工作。
(六)、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任,確保規(guī)劃確定的耕地保有量,組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù),監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)并監(jiān)督未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)工作。組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用,承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院和省政府審批的各類(lèi)用地審核、報(bào)批工作。
(七)、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。擬訂并實(shí)施土地開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開(kāi)發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂并按照規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出價(jià)、轉(zhuǎn)讓等管理辦法,建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度,會(huì)同農(nóng)業(yè)部門(mén)監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。組織實(shí)施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等,承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院和省、市、縣政府審批的改制企業(yè)的國(guó)有土地資產(chǎn)處置的審核、報(bào)批工作。
(八)、承擔(dān)規(guī)范自然資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況,監(jiān)管地價(jià),組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理,規(guī)范和監(jiān)管?chē)?guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為,依法查處違法行為。
(九)、依法管理全縣礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán),辦理其行政許可事項(xiàng)。承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理和地質(zhì)資料匯交管理工作。依法實(shí)施全縣地質(zhì)勘查行業(yè)管理。負(fù)責(zé)探礦權(quán)、采礦權(quán)評(píng)估管理。負(fù)責(zé)全縣地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目監(jiān)督管理工作。
(十)、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作,依法保護(hù)地質(zhì)遺跡和古生物化石,依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查評(píng)價(jià)工作。
(十一)、按規(guī)定對(duì)全縣涉及土地資源和礦產(chǎn)資源的有關(guān)費(fèi)用進(jìn)行征收管理,實(shí)施并監(jiān)督管理國(guó)家、省和市有關(guān)部門(mén)撥付的各種專(zhuān)項(xiàng)資金。
(十二)、組織開(kāi)展土地資源管理、礦產(chǎn)資源管理科學(xué)技術(shù)的對(duì)外合作與交流。
(十三)、承辦縣政府和市自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣自然資源局2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
臺(tái)安縣自然資源局本級(jí)
第二部分 臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))2022年度決算公開(kāi)報(bào)表
遼寧省鞍山市臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))(超鏈接)
第三部分 臺(tái)安縣自然資源局(本級(jí))2022年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)11730.02萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入11362.82萬(wàn)元,占收入總計(jì)的 96.87%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入431.65萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10931.17萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余367.2萬(wàn)元,占收入總計(jì)的3.13%,主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等收入。
與上年相比,本年收入增加9396.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)477.9%。主要原因:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
(二)支出總計(jì)11730.02萬(wàn)元,包括:
1.基本支出386.24萬(wàn)元,占支出總計(jì)的3.29%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出110.87萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.07萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出215.06萬(wàn)元,資本性支出37.24萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出11343.78萬(wàn)元,占支出總計(jì)的96.71%,主要包括退耕還林、征地和拆遷補(bǔ)償、農(nóng)林水、林業(yè)和草原、自然資源利用與保護(hù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,本年支出增加9501.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)426%。主要原因:項(xiàng)目支出比上一年增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出11730.02萬(wàn)元,其中:基本支出386.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出11343.78萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加9501.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)426.35%。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的6604.74%。其中:基本支出完成年初預(yù)算的217.48%,項(xiàng)目支出完成全年預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出798.84萬(wàn)元,按支出功能科目分:社會(huì)保障和就業(yè)支出32.35萬(wàn)元,占4%;衛(wèi)生健康支出3.82萬(wàn)元,占0.5%;節(jié)能環(huán)保支出185.95萬(wàn)元,占23.28%;農(nóng)林水支出152.53萬(wàn)元,占19.11%;自然資源海洋氣象等支出416.72萬(wàn)元,占52.17%;住房保障支出7.17萬(wàn)元,占0.9%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.3萬(wàn)元,占0.04%。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出32.35萬(wàn)元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休23.07萬(wàn)元,主要是退休費(fèi)、撫恤金等支出。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.28萬(wàn)元。主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
2.健康衛(wèi)生支出3.82萬(wàn)元,包括:
行政單位醫(yī)療3.82萬(wàn)元,主要是單位為行政人員繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.節(jié)能環(huán)保支出185.95萬(wàn)元,包括:
其他退耕還林還草支出185.95萬(wàn)元,主要是植樹(shù)造林工程款支出。
4. 農(nóng)林水支出152.54萬(wàn)元,包括:
森林資源培育支出152.54萬(wàn)元。三北防護(hù)林工程款等支出。
5. 自然資源海洋氣象等事務(wù)支出416.72萬(wàn)元,包括:
(1)行政運(yùn)行342.9萬(wàn)元,主要是主要是行政人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)的支出。
(2)其他自然資源事務(wù)支出73.82萬(wàn)元,主要是專(zhuān)用材料費(fèi)等支出。
6. 住房保障支出7.17萬(wàn)元,包括:
住房公積金7.17萬(wàn)元,主要是為職工繳納的住房公積金支出。
7. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.3萬(wàn)元,包括:
災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治0.3萬(wàn)元,主要是廣告宣傳等支出。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出10931.18萬(wàn)元。按支出功能科目分,包括: 城鄉(xiāng)社區(qū)支出10931.18萬(wàn)元。
征地和拆遷補(bǔ)償支出10931.18萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出37.51萬(wàn)元,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.51萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年增加17.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.57%,主要是2022年購(gòu)置一輛新車(chē)等原因。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。與上年相比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)37.51萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成全年預(yù)算數(shù)的100 %,比上年增加17.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.57%,主要是2022年購(gòu)置一輛新車(chē)等原因。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15.87萬(wàn)元,主要用于下鄉(xiāng)等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)4輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.65萬(wàn)元,主要用于公車(chē)維修和燃油費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出386.24萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)133.94萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)252.3萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.3萬(wàn)元,比2021年增加減少105.1萬(wàn)元,降低41.66%,主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年政府采購(gòu)支出總額1708.69萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出1708.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1630.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的95%,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.58萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的5%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車(chē)輛6輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)4輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,其他用車(chē)1輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金177.6萬(wàn)元,自評(píng)平均分95.53分?!恫块T(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及項(xiàng)目自評(píng)。
3.部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附 件
部門(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 016001臺(tái)安縣自然資源局本級(jí)-210321000 | ||||||||||||||||
部門(mén)年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元) | 177.6 | ||||||||||||||||
部門(mén)年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元) | 177.6 | ||||||||||||||||
年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部門(mén)預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 183.75 | 178.29 | 97.02% | 20 | 19.4 | ||||||||||||
部門(mén)預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 52.43 | 44.14 | 84.19% | 20 | 16.83 | ||||||||||||
年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
履行全民所有土地、森林、草原、濕地等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制。完成自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等工作。 | 已完成自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等工作。 | ||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||
運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳活動(dòng)受益人數(shù) | >= | 10000 | 人 | 10000 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
生態(tài)效益 | 森林資源保護(hù)率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革 | 績(jī)效管理 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
總評(píng)價(jià)得分 | 95.53 |
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。