臺安縣總工會(huì)(本級)2022年度決算-黨委部門-臺安縣人民政府

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    臺安縣總工會(huì)(本級)2022年度決算
    時(shí)間:2023-10-14 09:26來源:作者:點(diǎn)擊:

    目    錄

     

    第一部分    臺安縣總工會(huì)(本級)概況

    一、 主要職責(zé)

    二、 決算單位構(gòu)成

    第二部分    臺安縣總工會(huì)(本級)2022年度決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

    第三部分    臺安縣總工會(huì)(本級)2022年度決算情況說明

     

    第四部分    附件

    第五部分    名詞解釋

     

    第一部分 臺安縣總工會(huì)(本級)概況

     

    臺安縣總工會(huì)占地面積4200平方米,建筑面積萬余平方米,是中共臺安縣委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織。機(jī)關(guān)設(shè)十部二辦:組織部、宣教部、生產(chǎn)部、生活保障部、法律部、財(cái)務(wù)部、民管部、農(nóng)、女工部、勞動(dòng)保護(hù)部、辦公室、經(jīng)審辦。

    一、主要職責(zé)

    1、維護(hù)職能:維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益的職能。

    2、建設(shè)職能:吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革,努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)和職能。

    3、參與職能:發(fā)揮職工群眾參政議政作用,代表和組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理的職能。

    4、教育職能:幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)的職能。

     

    二、部門決算單位構(gòu)成

     

    納入臺安縣總工會(huì)(本級)2022年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    1. 臺安縣總工會(huì)本級

     

    第二部分 臺安縣總工會(huì)(本級)2022年度部門決算公開報(bào)表

    遼寧省鞍山市臺安縣總工會(huì)(本級)(超鏈接)


    第三部分 臺安縣財(cái)政局2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)208.11萬元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入208.11萬元,占收入總計(jì)的100%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入208.11萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

    3.事業(yè)收入0萬元。

    4.經(jīng)營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    與上年相比,本年收入增加12.75萬元,增長6.5 %。主要原因:工會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。

    (二)支出總計(jì)208.11萬元,包括:

    1.基本支出88.11萬元,占支出總計(jì)的42%,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出77.06萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.9萬元,商品和服務(wù)支出8.15萬元,資本性支出0萬元。

    2.項(xiàng)目支出120萬元,占支出總計(jì)的58%。主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經(jīng)營支出0萬元。

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    與上年相比,本年支出增加12.75萬元,增長6.5 %。主要原因:工會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

    與上年相比無變化

     

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財(cái)政撥款支出208.11萬元,其中:基本支出88.11萬元,項(xiàng)目支出120萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加12.75萬元,增長6.5 %。與年初預(yù)算相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的75 %。其中:基本支出完成年初預(yù)算的112 %,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的60 %。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.11萬元,按支出功能科目分:一般公共服務(wù)支出184.93萬元,占89%;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.74萬元,占7%;衛(wèi)生健康支出2.9萬元,占1%;住房保障支出5.54萬元,占3%。

    1. 一般公共服務(wù)支出184.93萬元,包括:

    (1)行政運(yùn)行64.93萬元,主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)等支出。

    (2)工會(huì)事務(wù)120萬元,主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

    2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出14.74萬元,包括:

    (1)行政單位離退休2.12萬元,主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出。

    (2) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.95萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

    (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.67萬元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。

    3.健康衛(wèi)生支出2.9萬元,包括:

    (1)行政單位醫(yī)療2.9萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

    4. 住房保障支出5.54萬元,包括:

    住房公積金5.54萬元,主要是住房公積金等支出。

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

    國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

    無此項(xiàng)資金

     

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.48萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100 %。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年增加0.28萬元,增長23 %,主要是公車維修費(fèi)用增加等原因。

    1. 因公出國(境)費(fèi)0萬元,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.48萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成年初預(yù)算數(shù)的100 %,比上年增加0.28萬元,增長23 %,主要是公車維修費(fèi)用增加等原因。

    公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元,主要用于公車運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出88.11萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)79.96萬元,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)8.15萬元,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

     

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.15萬元,比2021年減少21.22萬元,降低72 %,主要原因是縮減了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2021年12月31日,共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套);單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。

     

    (四)預(yù)算績效工作開展情況

    1.績效評價(jià)工作開展情況。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及績效自評

    組織對1個(gè)單位開展整體績效自評,涉及資金278.72萬元,自評平均分87.8分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。

    2. 項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及績效自評

    3. 部門評價(jià)結(jié)果。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及績效自評

    4.財(cái)政評價(jià)結(jié)果。

    本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算,不涉及績效自評

     

    第四部分      附    件

     

    部門(單位)整體績效自評表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱031001臺安縣總工會(huì)本級-210321000
    部門年初預(yù)算收入金額(萬元)278.72
    部門年初預(yù)算支出金額(萬元)278.72
    年度主要任務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目項(xiàng)目下達(dá)金額(萬元)項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬元)項(xiàng)目執(zhí)行率分值得分
    工會(huì)經(jīng)費(fèi)200.0012060.00%13.37.98
    部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)6.223.4255.07%13.37.32
    部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)90.3284.2693.29%13.412.5
    年度目標(biāo)年初總體目標(biāo)全年完成情況
    職工教育、職工維權(quán)、職工幫扶、職工文化建設(shè),調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工群體的積極性和創(chuàng)造性職工教育、職工維權(quán)、職工幫扶、職工文化建設(shè)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工群體的積極性和創(chuàng)造性
    績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)運(yùn)算符號指標(biāo)值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進(jìn)措施
    經(jīng)費(fèi)保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時(shí)率=100%10013.33.3





    工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=100%10013.33.3





    基礎(chǔ)管理綜合管理水平
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    依法行政能力
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)13.33.3





    預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率預(yù)算執(zhí)行率=100%10011.61.6





    預(yù)算調(diào)整率<=5%511.61.6





    結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%011.81.8





    管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率=100%10010.70.7





    預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    預(yù)算支出管理規(guī)范性
    管理規(guī)范
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)10.70.7





    資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%10010.80.8





    業(yè)務(wù)管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0010.70.7





    運(yùn)行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會(huì)效應(yīng)服務(wù)對象滿意度對口幫扶企業(yè)職工滿意度>=100%10011010





    社會(huì)公眾滿意度職工群眾滿意率>=100%10011010





    可持續(xù)性體制機(jī)制改革服務(wù)職工群眾內(nèi)部工作機(jī)制建立情況
    定性
    全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)155





    總評價(jià)得分87.80

     

    第五部分    名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    37.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

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